你好,收到款项 借:银行存款等 贷:其他应付款 。 支付款项,借:其他应付款 贷:银行存款等

今明会计师事务所承接了华兴公司2017年度财务报表审计业务,在对华兴公司内部控制进行控制测试时,了解到华兴公司在销售与收款循环中控制活动有:1.销售部门收取顾客寄来的订单单后,由销售经理A对品种、规格、数量、价格、付款条件、结算方式等详细审核后签章,由销售部门为每张顾客定单打印一式二联的销售单,一份送到信用部门批准,一份与顾客订单一起存档,销售单未连续编号。2.储运部门收到经批准的销售单,编制一式多联的预先编号的装运单。仓库部门根据装运单发货,偶尔会出现顾客订单上的商品数量和类型与销售单或装运单上的记录不一致。3.应收账款专管员F收到发票后,将发票与销货单核对,如无错误,据以登记应收账款明细账和总账,并将发票和销货单按顾客顺序归档保存。4.华兴公司对销售退回货物由销售人员验收。5.华兴公司3年以上的应收账款金额大,且经询问有许多都是很早以前遗留的应收账款,当事人已经不在,债务方也很难找到,由于无人负责,只好挂账。要求:根据了解到情况,请指出华兴公司销售与收款循环内部控制各项活动是否存在缺陷,如果存在请指出缺陷并提出改进建议。
14:01问答详情22:53:50后或5次对话后问题结束12:54问答详情23:50:51后或5次对话后问题结束12:44问答详情23:56:06后或5次对话后问题结束你好,我想问一下就是员工出差补贴150元一天,出差天数2天,但是报销是多报出2天300元,也已经支付了,我这个怎么处理呀?会计分录怎么写?娜娜呢52023-05-0612:40发布70次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好:多报销的部分;要回退给你公司:你做其他应收款:借管理费用-差旅费:其他应收款贷银行存款2023-05-0612:,那报销单金额就写了600元,不用改报销单吧娜娜呢52023-05-0612:45发布49次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好;报销单写300哈:你是额外多支付了300出去;不是600哦:要改单子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要写个说明吗?还是怎么处理呀?
老师,咨询一下电商公司刷单怎么做账呀,销售款会先支付,但销售款类似于往来,刷单结束后要兑出来
电器批发零售公司。一般纳税人。 领导说目前需要我们开专票出去的商家,会转对公,我们给他开票;不需要我们开专票的商家,都是走我们这里销售产品后我们开票给用户,开票给用户,用户转款到我们账号,我们返钱给商家。相当于门店商家从我们这进货,卖给零售客户,零售客户想刷我们公司的POSS机器达到国补优惠的目的。然后刷到我们公司的零售客户款项我们需要转款给门店商家或者抵扣货款。但是前期我们会私账收不需要发票的商家的款,等销售出去后,用户刷我们对公pos机,我们会私账退商家的货款,目前就是商家利润提成这块,没有确定是走对公给他们兑付还是走私账兑付。这个点需要研究一下,从财务层面,这个给商家的利润提成,怎么兑付才合理。我该怎么解决这个问题
老师你好,我是家电商超的会计,主要批发和零售,就是想问一下针对国家补贴的问题,假如我们批发一件冰箱给销售点,赊销2200元,但是他卖出去之后客户需要来我们店刷卡走国家补贴,客户付款成功后,销售2800,国家补贴500元,客户实付2300元,补贴未到账,就是这种会计分库我该怎么做 ?销售分录怎么做
我们公司有自家饭堂。员工吃饭免费。不是本公司的要花钱买。但买菜时候没有票。怎么做账?
公司按季度交房租,累计摊销是一次性做完还是分摊到三个月?
老师,请问,用月末一次加权平均法,结转商贸公司成本。每个月结转一次跟取全年的购入和销售一次性结转成本,这两个方法最终结转的成本是不是一致的?
请问一个员工3月31号离职,5月中旬又回来上班,想补缴4月份的社保公积金,请问若是补缴以前月份的社保公积金,个税应如何申报?
老师代理少给我们公司享受70万的一次性折旧费用,那如果少了 我后面就少补亏70 我们企业所得税是0.25税率,那70万可以多少了多少利润 , 倒算他的话 是这样吗700000/1.25税率 那就是560000元吗 感觉错了,这个要怎么到算
朴老师,个人所得税扣缴端在哪里下载?
老师 年报是在企业信息公示系统做吧 截至日期是几号
如果公司是干医疗器械批发的,盈利了300万,然后老板为了多挣钱将盈利去买了期货投资,结果亏损了400万,那亏的400万能抵盈利的300万吗?
私车公用费用报销,只签了零元用车协议,这种过路费能入账的吗,取得进项能做抵扣吗
老师,您好,跨月的发票,对方如果要红冲,是不需要我们确认他们才能红冲的
好的,发空包时产生的快递费和其他费用计入宣传费吗
你好,可以的哦,计入宣传费。