您好,这个计入销售费用

请问老师,足浴服务行业如何做账,涉及到充值赠送(比如充值3千送8百)那部分怎么做账?
老师,想问下餐饮门店会员卡充值消费的会计分录如何做
老师好,请问充值赠送现金怎样入账,例如充值100送50,会计分录怎样写,谢谢!
老师,办会员充值一万送一万,分录是员卡充值的会计分录如下: 借:银行存款(或库存现金), 贷:预收账款, 会员卡充值后消费的会计分录如下: 借:预收账款, 贷:主营业务收入 那赠送的部分怎么算
老师餐饮业办卡赠送10%,这赠送的10%视同销售交增值税,对吧;那分录如何记录,谢谢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
老师办卡充值赠送完整分录能发一下吗?谢谢
赠送部分可作为打折或促销处理。
1、会员卡充值时:
借:银行存款/库存现金
销售费用/财务费用
贷:预收账款(充值部分%2B赠送部分)
2、会员在刷卡销费时:
借:预收账款
贷:主营业务收入
谢谢老师
不客气,很高兴帮你
老师月末盘点成本如何计算
这个看你们进货是多少就算多少
进货-月末盘点库存数=成本
你不是说盘点的吗,这个你们买了不是有成本价吗
说的是盘点,主营业务成本=进货进价-月末库存数
是的,就是你算的这样的