咨询
Q

老师,我们是医院事业单位,应付账款有一部分余额,因为他们开票不对,导致款项不再付给供应商,余额怎么做账务处理呢

2024-07-29 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-29 15:41

您好!你们用的是什么准则或制度呢?

头像
快账用户3047 追问 2024-07-29 16:50

政府会计制度

头像
齐红老师 解答 2024-07-29 16:55

您好!这个属于营业外收入性质,政府会计制度应计入事业收入

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好!你们用的是什么准则或制度呢?
2024-07-29
你好,这个没关系的,你可以按发票全额计入应付账款,然后每个月支付。
2024-11-07
您好,这位老师的回复是规范的,不开票这个是永远不开票的,不要挂往来 现在卖光了调整 借:以前年度损益调整 (代替主营业务成本) 贷:应付账款 这个不能税前扣除的成本 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的
2024-03-26
你好,他数量有多开的吗?
2023-11-04
,这个您借应付账款贷,营业外收入。
2023-04-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×