你好,是的,是按照资金账簿来申报。

老师,请问申报实收资本印花税是叫资金账簿吗?
请问老师,实收资本缴纳印花税,按次申报的印花税税目没有资金账簿,怎么办
印花税核对的税目是营业账簿,按年申报, 营业账簿指的是2023年的实收资本吗?实收资本增加了就要申报是吗?
老师,你好。请问实收资本申报印花税,项目选资金账簿吗?
老师请问,补申报18年实收资本印花税是按资金账簿税目来申报吗
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
应税凭证名称需要填写吗?
你好,这个你填实收资本就好了。
这个没填写的话有没有关系的?
另请问下补18年4月实收的印花税能不能享受减半征收的政策?
你好!21年才开始的了 这个星号的是要填的
21年才开始的了??老师你说的这个是是指减半征收吗?--不是有个文件18年5月开始有个实收印花税减半征收吗?
你说的是这个吧,:根据《财政部 税务总局关于对营业账簿减免印花税的通知》财税〔2018〕50号规定:自2018年5月1日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,
是的,实收 18年4月转入的,请问能不能享受这个减半政策?
你好!这个不行的了
就是5月份后的才能享受,之前的是不能享受的是吧?
你好,是的,就是这样子理解。
请问补交完这个怎么做帐务处理
你好,这个正规的做法是借,以前年度损益调整贷,应交税费,应交印花税。 然后再借,应交税费,应交印花税贷,银行存款。