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老师,你好,我想请问一下,我们和供应商签订的合同租金是21700元每个月,但是由于这个月21日有一个老板介入了,所以另一个老板只认5000元的房租,属于他们共同合伙产生的,但是另外的16700元,我们也已经支付给了相关公司,现在:借:制造费用21700元,贷:预付账款21700元,另一个老板不认,说合作期间:应该是:借:制造费用5000,贷:预付账款5000元,但是合作的公司收房租的人需求是总账,我应该怎么做分录,既能确认制造费用是5000元,又能可以体现给收房租的人支付了21700元

2024-07-29 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-29 16:23

首先,按照实际支付的 21700 元记录: 借:预付账款 21700 贷:银行存款 21700 然后,根据另一位老板认可的 5000 元确认制造费用: 借:制造费用 5000 贷:预付账款 5000 对于多支付的 16700 元,可以暂时挂在预付账款科目中,等待后续处理,比如与供应商协商退款或者用于抵扣未来的房租等。 这样既在账上体现了实际支付给房东的 21700 元,又按照老板的要求确认了 5000 元的制造费用。同时,与供应商的往来款项也能清晰反映。

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快账用户7194 追问 2024-07-29 16:26

老师,剩余的16700元也是属于房租的,只不过属于在我们新入股老板合伙之前的房租,比如说:老板6月1日交付的房租,但是新入股的人6月21日参加进来的,所以新入股的人只需要交9天的房租

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齐红老师 解答 2024-07-29 16:28

同学你好 那你正常计算九天的就可以

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快账用户7194 追问 2024-07-29 16:28

那给供应商的是30天

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齐红老师 解答 2024-07-29 16:30

同学你好 那这个你们协商就可以

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