暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 主营业务成本(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
老师,小规模5月份购进商品,未收到发票,暂估价入账,6月份收到了发票后冲红之前的暂估,重新入账,那么在6月份结转成本的时候还是按之前暂估时的成本核算,不用管后面冲红暂估,重新入账的成本,这样理解对吗
老师,请问我当月暂估入库了产品,结转了成本,次月只需要把暂估入库的冲销掉,做正确的入库分录就可以了吧,结转成本还需要再冲销掉再重新结转一次吗?
您好,老师,我暂估入库成品,借 库存商品 贷 应付账款—暂估,等收到发票后,做相反分录冲掉这这张凭证,再按照正确的 借库存商品 应交税费 进账 贷 应付账款 ,那我这个成本结转在第一次暂估时候我就结转完了,下次收到正确发票我成本结转就不能再做成本结账了是吗?
老师好,请问我上个月暂估入库,也结转了成本,这个月收到发票冲销暂估入库,还得冲销结转成本的分录吗?
销售库存大于原始库存 暂估入库后 是不是结转暂估的成本 然后次月取得发票红冲暂估 做一个正确的入库 是这样吗老师 结转暂估的成本要不要红冲呢
移动加权核算的成本,不是采购价
合同审核和付款审批会有有哪些风险,财务怎么去把控
老师,有员工休产假,要怎么领取生育补贴啊
报废库存商品准备资料:存货计税成本确定依据这个是指什么
老师。公司1月2月3月分别预收某项目1万元,1月2月的工资社保按费用确认的,3月开票3万元,3月的工资和社保确认了成本,1月2月确认为费用的工资社保海需要调整为成本吗?多谢
企业所得税预缴申报表,里面资产总额第三季度如何填写?
老师,假如一季度初是5人,一季度末是15人。二季度末是18人,三季度末是50人,四季度末是28人。那这一年的季度平均值约等于25人是吗?
公司已经停业,机器设备计提折旧的话,计入管理费用 还是制造费用
老师。我们八月份工资9月发,我直接9月份分配了八月份工资。就是相当于本月计提本月发。那我现在10月份报报个税,可以报9月份工资吗
请问老师,一般纳税人开的卖二手车的13个点的发票可以用进项发票抵扣吗?
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。