你好,对方冲红是退回么

老师,我们公司开出的专票,对方已抵扣,现在要冲红,对方已开给我们红字信息表,我们现在要开红字发票,要怎么开啊
你好,我们开给甲方一张专票对方已经抵扣了,发票错误现在我们做冲红处理,对方要求我们提供给他们抵扣联正确吗
老师,对方已经认证抵扣,我们现在需要红冲,怎么处理,对方要退票给我们吗
我们开出发票,被对方抵扣了已经,现在对方要求部分冲红,应该怎么操作
老师好!去年的专票能不能红冲?需要怎么操作呢? 这个发票是对方开给我们的,我们已经抵扣了!
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
老师,个人要求公司开票,是不是有真实姓名和身份证号才有效报销
老师,请解答一下,个人购买4S店的车,4S店免交印花税吗?
个体户,申报经营所得B表,提示核定征收怎么办?
老师,我看我们现在1.2月报表盈利166万了,然后3月目前开具发票35万,成本60万,我就大概算下,这样季度盈利也差不多141万,按照5%缴纳企业所得税,是不是也要缴纳差不多7万的企业所得税?因为怕老板交不起,看下要不要月底去找找发票,可是好像也没啥发票了
公司2025年是小微企业,2026年1季度应纳税所得额不包含调整项已经超300万,1季度预缴所得税按25%还是5%?
税务局要求调整的纳税表,补缴的企业所得税和增值税怎么做账
对方发票开了10万,但只供了8万的货,现在要重新开张8万的发票
红冲的发票分录 借:库存商品 贷:应付账款 10万 应交税费-应交增值税-进项税转出 重新开8万发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款 8万
我们已经抵扣了,现在是要我们提起冲红申请吗
两方都可以提起,如果对方提起,需要你们点确认
冲红是只能全额冲红吗,还是可以部分冲红呢
可以部分冲红,只把退货的2万红冲
部分冲红怎么操作呢
你好,和平常的操作一样,只是选择部分红冲,给邮箱可以发你个详细的红冲流程
251590690@qq.com,谢谢老师
已经发送到邮箱里