需要对方开红字信息申请,你们再开红冲

我是销售方,对方把发票已经抵扣了,我冲红应该怎么操作呢?
我们开出发票,被对方抵扣了已经,现在对方要求部分冲红,应该怎么操作
你好老师,我们是销售方我们开给对方的发票对方已经认证,现在需要冲红,我们销售方冲红我应该怎么操作
纸质发票 购买方对方已抵扣 现在开了红字信息表给我 我应该怎么操作红冲?
对方去年开给我公司的专票,我们已经抵扣了,现在对方要求冲红,我们应该怎么处理呢
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
一般纳税人简易计税转变为一般计税需要设置什么科目
老师,那他们这个抵扣的税额的话怎么处理呢
你们红冲后,对方做进项转出
比如他们在6月份抵扣3000,然后他们在7月份时候做进项税额转出1500就可以了是不
是的,就是那样处理的