你好!这个没事的。不一致很正常
老师你好,我这个月申报了增值税和印花税,但是财务报表还有企业所得,这些还没申报的话,那我可以开具发票吗?
老师好,由于3月出售固定资产,增值税申报表收入15万与利润表是12万收入,导致不一致,在做季度企业所得税申报时,企业收入按开票数据15万报吗? 还是按12万.
老师。增值税申报表数据和企业所得税申报表和开具的发票金额应该都是一致的吧?除非有不开票收入。才会出现开具的发票和增值税申报表不一样
申报印花税时显示:【印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数离值超过500.0,请确认申报是否准确?】出现这个要怎么解决
老师,请问报税的时候出现这个提示:印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过100.0,请确认申报是否准确?,这个有影响吗
电脑注册的时候选择城市的选项没有为什么
社保是本月交本月的么?
老师好,问下申报印花税金额小于一元不扣款,这种情况需要做账务处理吗
老师,为啥我总觉得不对,下面加的数不对,我只发6月工资给他,为何下面总数是6千多块钱了,是不是只要做个: 发放6月份工资 管理费用工资 3千多 发放6月份工资 银行存款 3千多就行 6.30号到底要不要计提?中间那个应付职工薪酬要不要做?
国税网怎么看自己公司的发票对方公司已经抵扣
老师车辆购置税如何做账
销售公司使用的电脑,相机开票项目名称开什么?
请问非房企业转让不动产,机构所在地缴纳税款=卖房款/1.09*0.09-进项税额-预缴税款,减去进项税额,这个进项税额是购买时已经抵扣还是未抵扣的进项税?
老师 这边不是7.1号出台了电商行业的新政策吗 我就想问 这个政策下来我们报税的依据是什么 是季度的银行流水销售额吗
老师,2018年账,我们公司付供应商货款,但是当时税率变化,供应商给我们开发票,开的数多于我们付款的数,怎么处理啊?营业外收入吗?如果当时供应商开发票别的原因开多了,是不是也可以营业外收入呢