您好,这个的话是开劳务费的,这个是
老师,和对方签的是劳务施工合同,我们给甲方开票,开票内容是 建筑服务*工程服务还是建筑服务:劳务费
我们和劳务分包方签订了50万劳务分包合同,对方给我们开了50万劳务分包发票,这样合理吗?
我们是检测公司 跟劳务公司签了劳务合同 对方是建筑劳务公司 给我们开的“建筑服务”工程服务发票 不是“建筑服务”劳务费 这个工程服务发票能收吗
我们工人给甲方干活,由劳务公司代发工资,请问我们的劳务合同和甲方签?还是代发工资的劳务工资签?
我们公司是工程安装的发包人,和对方签的是劳务分包合同。对方给我们开的劳务费发票,大类是信息技术服务*劳务费,对吗?
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
那如果对方把劳务工资直接月月发给个人卡上,我们咋办
上边有备注吗这个的