您好,是的,其实各行都是这样的哦,
老师好,建筑业是先把成本,费用归集到工程施工科目,然后有收入再去结转成本?是吗?
老师,建筑业跨地区经营开发票之前必须先在项目所在地预缴税款吗?还是可以先开发票再缴税款?
老师 批发行业公司,购入石材和苗木,再卖给建筑行业,销项发票是开13%税率吗?
老师,建筑行业是先询价,再报价,再批准吗
老师,建筑行业,造价咨询行业别人用我们资质代开发票属于虚开吗?
只有住宿发票,没有往返火车票,住宿费能做差旅费吗
高新企业,增值税加计5%,造成企业进项税额足够,相对应存货不够,可以要求增值税一般纳税人开具材料普通发票吗?这样帐务上提高材料成本。供货方和本公司都是一般纳税人。
老师 你好 我想问一下 个体户怎么做帐报税呢
公司现在要核算成本。以工单核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的计划部下达的工单吗?但是5月份的下达工单都还没开始做。还是说我按生产部5月生产什么产品我就核算什么产品的成本。而且我要找一个新工单核算是吧。4月已生产的产品未完工的然后5月接着生产的这种工单我就不核算了对吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接着核算直到生产完工为止
老师,公司想要上市,需要满足什么条件
老师,房东不愿意开租金发票给我们,然后公司去代开,那请问代开产生的个税及房产税的账务处理是?
老师,只能发三个图片,我等一下再给你发答案,答案部分(4)甲产品成本明细账,工资费用和制造费用最后一行,在产品成本的工资费用,制造费用为什么两个都是零?
老师,您好!请教您 已知条件是:上期结转材料金额为 143690.70,本期领材料金额为 642768.53,完工产品材料金额 599170.30,在产品材料金额 187288.98。直接材料金额 108311.50,制造费用金额 73249.09,动力费用 32353.00。就想求出完工产品的分配率,或在产品的分配率来,从而分配出:工和费的金额。老师,请问公式如何写能指导一下吗?
以工单核算成本,但是我司跟我客户需求下工单,还有一个就是,生产线6月份还在做4、3月的工单。6月都还没有生产5月的工单,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月这都没有投入啊这怎么办呢
图片中营业收入384亿,营业税金及附加才3885万,那么营业税金的税率是多少?
我们是建筑行业,是干活的一方也叫施工方对吗
您好,是的,我们是施工方,乙方
那是乙方开发票吗,啥时候开
您好,跟甲方结算后 工程上的主要分录 工程结算相关会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款(并开票) 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金-应交增值税-销项税 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 (这个用自制原始凭证就可以,凭证附件列出计算思路和相关数据的出处) 借:工程施工—合同毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 工程施工最后结转到主营业务成本
先收钱再开票的意思对吗
您好,不是2在3前,是结算好先开票,甲方爸爸当然是收到票,再拖再给钱
老师,我们询价是我们向供应商询价对不对,然后通过询价我们知道干着个活成本是多少是这个意思吗
您好,是的,是这么理解的,询价,比价,我们选择价格低的服务好的
然后报价,是我们给客户报价吗
您好,是 的,供应商也会给我们报价,上下游都会有报价的
站在我的角度,我们是施工方,我们向上游询价,然后报价给客户对吗
批准如果没有合同,以双方都商量好的进工地日期可以吗
您好,1.对对,是这么理解 2.公司之间还是要以书面形式来保护双方有权益,没有纠纷没事,有纠纷就不好处理了
老师,咋能看出来这个活报价了,批准了,活丢没丢,小工程
您好,这个财务不知道的呀,是业务部门知道,我们财务知道是最后了,没有款进来
我们这需要知道老师,能从已报价没批准中看出来吗
您好,对对,咱有这些流程能看出来,没批的就是没有接到这个活