您好,这个的话是就要把凭证拆了,重新更正新内容,在装订

老师!年度结束后,会计凭证装订日期是正常什么时候?1.资产负债表和2.利润表,3.企业所得税汇算清缴表。是不是要把这三个表钉在一起,用财务报表封面装订好就可以了吗?
金蝶迷你版软件,现在1-8月份的凭证已装订好,现在要改动1月份里的一笔账,问下改动之后只是把1月的凭证重新打印重新装订,后面2-8月份的凭证需要动吗?
老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订,抵扣联次我单独装订,有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了,但是有一部份做待认证,待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证,这发票联次正常和凭证装订,然后抵扣联次就哪个月认证当月装?还是,待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。
老师,请问一下 就是凭证装订好了 其中有的凭证后期金蝶里面改了内容 是不是就要把凭证拆了,重新更正新内容,在装订
老师,你好,我是新手小白,想请教下电脑会计做帐的流程是不是比如在柠檬软件上做记帐凭证,系统里每做一笔就把凭证打印出来,后面附上相应的相关资料,最后月底装订成册,电脑做帐是这样理解吗?
老师,请问办理建筑资质花费的费用二十多万计入什么费用
老师,请问办理建筑资质花费的费用二十多万计入什么费用
老师,公司要注销,股东要看报表,财务都需要做什么
老师,这个开票项目合规吗
老师,请问办理建筑资质花费的费用二十多万计入什么费用
老师,有盘盈和盘亏的情况下,盘点的实际数量与系统差异占盘点存货品类的占比,还有占抽盘总货值的占比,怎么计算?
老师想问您一下,我们和客户,现款现结的情况下,我们还需和客户签署发货合同吗?
我是一个企业的会计,刚接手的公司第三季度资产负债表显示,以前年度都是未分配利润负30多万,其它应付款50万,老板说想把度的利润做成扭亏为盈,开始交点所得税,可是这在次年五月汇算清缴时补平以前年度亏损且又要做到不用让税局退税,因为退税要查账,该如何调账。
你好,老师,我们账务是代账做的,我们是工业企业,1.公司23年4月份注册的,到24年底报表利润18万多,25年到10月,今年10个月利润做到89万了,库存虚高到1000万了,2.其他应收款资产负债表虚高到134万了(代账提交的科目余额表里面的其他应收款只有社保2.6万),3.往来乱七八糟,4.全厂10月份工资共53万,生产占了40万,是否能调整,以上问题要按什么步骤调整,麻烦老师给分析分析报表
为降低企业利润,享受小微企业政策,公司领导组织,找人虚开一百多万发票,让做进研发费用,我应该怎么办?到底应不应该离职,担心明年查的时候对付不了。