您好,这个的话是就要把凭证拆了,重新更正新内容,在装订
老师!年度结束后,会计凭证装订日期是正常什么时候?1.资产负债表和2.利润表,3.企业所得税汇算清缴表。是不是要把这三个表钉在一起,用财务报表封面装订好就可以了吗?
金蝶迷你版软件,现在1-8月份的凭证已装订好,现在要改动1月份里的一笔账,问下改动之后只是把1月的凭证重新打印重新装订,后面2-8月份的凭证需要动吗?
老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订,抵扣联次我单独装订,有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了,但是有一部份做待认证,待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证,这发票联次正常和凭证装订,然后抵扣联次就哪个月认证当月装?还是,待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。
老师,请问一下 就是凭证装订好了 其中有的凭证后期金蝶里面改了内容 是不是就要把凭证拆了,重新更正新内容,在装订
老师,你好,我是新手小白,想请教下电脑会计做帐的流程是不是比如在柠檬软件上做记帐凭证,系统里每做一笔就把凭证打印出来,后面附上相应的相关资料,最后月底装订成册,电脑做帐是这样理解吗?
无票收入应该怎么做账呢
老师,一次性在个税系统更正申报24年度的工资(调减),在电子税务局纳税调增后缴纳的税费怎么做分录呀
老师,现在是电子专票,我想问一下还需要把专票复印了装订吗,进项税
老师好,暂估入库的商品,季末做主营业务成本结转吗
老师,公司先开票,后收钱,不考虑税费例如:开票金额 5万元,做账:借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入,次月收货钱49500,这样做账对吗?借:银行存款 49500 借:财务费用-现金折扣 500 贷:应收账款 50000,这500元可以税前抵扣吗?
老师,如果平时的财务报表那个营业成本呀,各种费用呀,每个季度报的报的不那么准确,就是说会多报一些,等到年底年报的时候和汇算清缴跟账上是一致的,这样可以吗?就是我123季度的营业成本跟那个其他的费用罗列的跟最后年报的全都不一样,这样可以吗?
其他应付款借方代表什么?
老师,单位第二季度末的时候利润有80多万,但是到年底的话,其实利润没有这么多,如果是先交了税后退的话,太麻烦,有风险,然后我想着第二季度怎么做,能先不交税呢
我们公司的旧电脑,原值100折旧200剩余800。800卖给了收废品的个人,对方不要发票,做固定资产清理时,还需要做销项税吗,这块要做未票收入吗,具体分录怎么写
个体户核定能来发票吗