如果您单位开出的增值税专用发票在发生销售退回时丢失了发票联和记账联,您可以按照以下步骤处理: 1.取得购买方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。 2.凭借购买方提供的上述资料作为记账凭证,冲减销售收入和销项税额。

请问老师,我公司开出的专用发票,当月退回来了,但是,抵扣联和第三联发票联邮寄丢了,好像是被同事收到快递不小心当垃圾扔出去了,我手里只有一个第一联了,购买方没有抵扣,我已经选择作废了,现在应该怎么办?找不回来应该做些什么呢???
请问,老师,单位发生了一笔业务,开回来一张增值税专用发票进项票,它的税率是1%,单位销售货物时,给对方开的名称和数量与进项票一样,就是销项税率开成13%。请问老师怎么办?
老师,您好,对方公司12.1号给我们开具了一张普通发票,我们也付了款。现在这笔业务要取消,发票要作废,在邮寄回去过程中,发票丢失。 我们给的解决办法是,直接这月作废,按税务局的要求去办理一下,联次不全作废。但是对方想下个月,直接开具红字发票,这对我们公司有没有什么影响?我们没有联次入账了。
老师,公司把一张增值税专用发票的发票联和抵扣联都弄丢了,现在请销售方复印发票记账联,再加盖发票专用章,可以扫描传过来,我打印两份吗?
老师您好,请问一下: 我公司2018年开出一张发票给对方单位,后来这个项目不通过取消了,对方2018年的时候就把发票联退回来了,但我司以前的财务没有做红冲处理,所以导致这笔账一直挂着,现在应该怎么处理呢?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,怎样让税务机关出具丢失增值税专用发票已报税证明单
这个记账联还在我手里,已经入账了
1.准备相关材料:通常需要提供书面报告,说明发票丢失的情况,包括发票代码、号码、开票日期、金额、税额等信息;还可能需要提供丢失发票的记账联复印件、相关合同或交易凭证等。 2.前往主管税务机关:携带准备好的材料,前往您公司的主管税务机关的办税服务厅。 3.填写申请表:向税务机关索取并填写《丢失增值税专用发票已报税证明单申请表》,确保填写的信息准确、完整。 4.提交申请:将填写好的申请表和相关材料一并提交给税务机关的工作人员。 5.税务机关审核:税务机关会对您提交的申请和材料进行审核,核实发票的报税情况和相关信息的真实性。 6.领取证明单:审核通过后,您可以领取《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
取得购买方提供的相应专用发票记账联复印件,老师,这里应该是销售方吧,就是我开发票的记账联。
同学你好 是销售方提供的 不好意思打错了