借:营业外支出-坏账损失 贷:其他应收款

老师,你好!请问前期员工欠款收不回来已做坏账准备,现在要怎么平呢?(前期分录,借-坏账准备 贷-其他应收-员工欠款)
请问老师其他应收账款收不回来转坏账分录怎么写呢?
请问老师,应收账款要不到做坏账处理怎么做分录
请问老师:公司法人其他应收款和其他应款都有挂账金额,想抵销,可以吗?要怎么处理,会计分录怎样做?
老师,其他应收款坏账 怎么做分录?需要提供哪些证据呢
老师,请问需要附什么资料呢
写个情况说明,老板签字