同学你好 冲减坏账准备就行

老师,你好!请问前期员工欠款收不回来已做坏账准备,现在要怎么平呢?(前期分录,借-坏账准备 贷-其他应收-员工欠款)
老师您好,想咨询下,我们有一些其他应收款收不回来了,准备做坏账处理,但是发现其他应收款金额不够,请问该怎么做会计分录
老师你好,我们之前对应收账款计提了坏账准备:借:资产减值损失 100元,贷:坏账准备 100元,现在这笔应收账款2000元确定收不回了,做营业外支出,分录是这样做吗?:借:坏账准备100元 营业外支出1900元,贷:应收账款2000元
你好,老师!请问一下,前期未计提坏账,本月实际发生了坏账,我直接做的借:坏账准备,贷:应收帐款 可是这样做下来,财报上的应收账款金额与应收账款科目账余额对不上
你好 老师 之前的会计把收不回来的账款在2017年度做成 借 坏账准备 贷应收账款 之后在2018年结转过两次 借 管理费用 贷 坏账准备 我们是小微企业 请问以前的错账用不用调整 现在坏账借方还挂着六十多万 怎样调整
老师小企业会计制度下,工资以前年度差错更正怎么做完整的账务处理呢?工资差异15万
老师,个体户汇算清缴个人所得税经营所得,提示收入或成本与系统测算金额相差过大,原因怎么填?
一般纳税人开普票是几个点,和开专票一样交税吗
公司名下的车报废可以开税率为零的吗
老师,您好!我老板的公司为服务公司,然后又找了第三方,现在需要开票,也就是说我们开给下游的发票金额同上游开给我们的金额是一样的,确实为真实交易,这样一旦发票开岀来会引来税务稽查吗?收入成本金额一样
我想问下,现在开票汇率选取的时间变了嘛,在节假日前一天的,那么账面上的美元汇率是不是也是选那一天
没有报酬,有个日常报销费用
请问老师 固定资产用在生产车间 固定资产折旧分录:借:制造费用 贷:累计折旧 对吗?但是结转损益的时候制造费用不结转在损益科目中 这应该怎么做呢
定金怎么开票发票,提货付清,要函在售价里吗?
老师好,现在发放25年的激励奖,是做以前年度损益调整还是直接入费用?在25年12月没计提,当时领导没确定发多少。
可以举下例子吗
是不是借-资产减值损失 贷-坏账准备呢
坏账准备是资产抵减账户 · 借减贷增,资产减值损失是借增贷减:1借:资产减值损失,贷:坏账准备是计提,借 坏账准备 贷 资产减值损失 是转回或冲减
那前期我的借-坏账准备 贷-其他应收 是不是错了呢
同学你好 你冲减其他应收款就是这样做的
那接下来我冲坏账准备是借-资产减值损失 贷-坏账准备是吗
同学你好 对的 这个冲减就可以
好的,谢谢老师!
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