您好,交接的主要有:凭证、账册(总账、明细账、申报表、汇算清缴、工商年报)、发票抵扣联次、税盘、UK、登录密码(社保、电子税务局等),还有不清楚的当面问清楚。
你好,老师,公司外账以前是代理记账在做,现在要拿回来,请问他们要交接哪些事项?有哪些内容需注意的呀
老师好 我们账是记账公司做的 准备收回 请问需要怎么交接,具体需要交些什么?谢谢
老师好,去代理记账公司把账接过来,应该要哪些资料呢?怎么看起初数呢? 谢谢
老师好,去代理记账公司把账接过来,应该要哪些资料呢?怎么看起初数呢? 谢谢
老师,您好,公司从代账公司接回来账目需要做哪些交接呢?
做记账凭证时 答案显示 贷方 其他应收款 为何不是银行存款 这不是用的银行存款打到李英杰账户的吗
老师,我们农业公司,从农户或者合作社租进来地,再租出去,这个收入免征增值税吗?
老师,您好,公司装修租赁的脚手架是属于租赁费吗?
你好老师,麻烦问下,我们公司购进71.32吨马铃薯,单价是1200元/吨,马铃薯除3%的土渣,代办费2000元,扣除土渣后支付了马铃薯款和代办费85016.48元。2日后货物到厂房,支付了运输费19000元、装卸费2000元。请教一下老师这个账务处理怎么做。
老师个体户出口不退税要通过什么渠道合规出口?
老师你好,再2季度申报企业所得税的时候享受了500万以下固定资产一次性扣除,3季度的时候公司又买了一辆车,也需要享受固定资产一次性扣除,这个到时需要怎么填写,之前2季度的时候填写的数据还需要吗
老师你好,我想问一下,我25年的时候补提24年汇算清缴所得税费用是1000元,我现在截止8月份利润表本年累计的净利润是-10000,所得税费用是4000,净利润是-6000,资产负债表未分配利润年初月是300,年末是【300+(-10000-4000)-1000】=-12700,我现在的疑问是,这个1000是我今年补提24年汇算清缴所得税费用,这个钱是不体现在利润表中的,做的分录是借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 企业所得税,我想问我现在的报表没问题吧?
老师好,如果单位工资没有按时发怎样报个税?本来工资就是压一个月发的,再不能按时发,个税怎样申报
老师好 如果同意项目发票作废两三次 会被监控吗 是有实际问题才作废的
老师,你好!我这边是事业单位学校的账,之前学校临聘人员社保费是先由学校垫付交,然后临聘人员再转钱进来到学校账户。但是后面因为工作原因,这一块没有对接好。临聘人员到年龄了学校就不聘用了,但是挂着的应付账款—社保费没有转到学校完,那现在人已经离职了,应该追不回这笔社保费了,学校的意思是由学校出了,那这种应该怎么做好点?具体社保费是从2021年-2023年的金额