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老师好,我们的半成品委托红星加工,他们加工有部分报废,我们扣了5000元,怎么处理?直接冲减应付账款对吗?不要开票吧?

2024-08-02 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-02 14:04

你好!如果你想少缴税,就可以冲减应付。加工费少点 如果你想按正规的做,就应该开发票

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你好!如果你想少缴税,就可以冲减应付。加工费少点 如果你想按正规的做,就应该开发票
2024-08-02
您好!半成品加工后报废,应先减去已支付的加工费195元。这部分费用作为损失计入营业外支出,同时调整应付给加工方的款项。具体操作需视会计准则及公司政策执行。
2024-09-23
借库存商品, 贷委托加工物资。加工费和材料费一块做库存商品成本。
2023-04-19
同学,你好 我们这个账务怎么处理? 借:以前年度损益调整 负数 贷:应付账款  负数
2024-05-22
你好;  你这个 入库是按照支付的款来做的吗 ? 那你  这个要红冲才行的; 你之前入库做账怎么挂科目的; 我看看科目   ;你们属于    外购还是委托外单位加工的  
2022-11-28
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