你好,首先你有对应的收入吗?你做了成本,你得有收入才行。

老师,砂石行业,其他单位加工,我们支付加工费分录,1.借:生产成本,贷:应付账款,2.结转成本,贷:主营业务成本,贷:生产成本,这样对吗?要不要过一库存商品,还是直接去主营业务成本?正确的分录应该怎么做呢
请问老师,我们是电梯工程有限公司,因为之前一直没有做电梯库存,所以一直以来的进项电梯都直接结转主营业务成本,但是今年换老板之后开始需要做库存了,很多电梯以前都直接结转成本了,但是发票今年才开,请问这部分库存应该怎么做
老师好我想请问一下,我们货代有个系统,结转成本的时候直接就是按照系统内的数结转,借主营业务成本,贷应付账款,由于我们系统再外产生了一笔费用,但是这个要结转成本借主营业务成本贷应付账款的话,应付账款数和系统就对不上了,这种情况下我想直接借主营业务成本,贷银行存款,但是银行存款这又对不上了怎么办
老师你好请问我们是做钢结构加工的,有一个项目我们做不完,找一家帮我们加工了一部分,这部分我是直接做借:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付帐款 请问老师这个我直接结转成本了,那最后我开给对方发票结转成本要不要减掉这部分再结转,还是直接按我开出去的金额结转 贷:
师,我们是建筑公司总包方(乙方),承包工程完工交付给甲方的。我们乙方建筑工程公司购买的水泥、钢筋、混凝土取得发票怎么做会计分录,然后怎么结转成本?可不可以直接计入工程施工?这样对吗?借:工程施工~材料应交增值税~进项税额贷:应付账款结转成本:借:主营业务成本贷:工程施工~材料
老师,水利建设专项收入这个根据什么来交税的,是销售额吗
请问,在电子税务局免抵退税申报中,明细表里的数据传不到汇总表,汇总表金额显示0,是什么原因?
老师 您好 个体工商户不开发票增值税可以零申报吗?会不会时间长了系统有预警
老师,之前暂估了一次成本费用,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,现在全部没有取得发票,是不是红冲原来分录,再做笔真实业务,汇算清缴的时候再调增?
现代服务*维修费的税率是多少(车辆维修)
现代服务*维修费的税率是多少
老师,10月份银行回单上面的银行手续费是248, 但收到发票是248.21, 请问我是根据发票上面的金额来录入手续费还是以银行回单金额录入?
请教一下: 公司采购的2026年的日历产品,目前库存量不小,大概率卖不出去了,或者有可能降价才能卖出去,库存量可以计提跌价准备吗?计提比例可以占库存量的多少?
刚接的账,录入期初余额,利润表为什么没有数据,本年累计数借贷方我都填了
小规模纳税人红冲去年的发票怎么做账
你给对方开了发票,你按照你的实际成本来结转,你已经结转出去的就不要再结转。
我已经开票给对方了,只是票还没开完
好,那你做上面的成本会不会收入小于成本。
是的,但是上个月也开票出去了
你好,只要不会就就可以的。
只要不会是啥意思
收入小于成本,不会出现这种情况的意思
不会出现的话,你就那么做就可以的,直接做主营业务成本结转的时候就不要再结转这一部分成本了,你已经做了成一次成本。
老师假如有一个小工程,本月发生了费用,但是没有开票出去,没有确认收入,那这部分成本要不要结转啊
不结转 因为没有收入
哦哦,那我哪个月开票出去,确认了收入,哪个月在结转可以吗
你好对的是这么做的