您好,这个的话,一行的 工资薪金支出填报数据 包含临时工的
老师您好,咨询一个问题,员工每月都按照正常工资申报个税,但是收到外地转过来的一笔劳务报酬2万元,查询个人所得税申报系统发现对方按照5000的工资薪金申报的,请问这个到时候个人汇算清缴是按照工资薪金纳税还是按照劳务报酬征税?
老师,你好。请问一下,我公司是一家建筑工程公司,承包劳务,我公司工人没有签到合同,公司也没有申报个税,交社保都没有,然后工人工资直接计入成本,没有走应付职工薪酬科目,只有一些管理人员计入应付职工薪酬,也申报个税。在汇算清缴的时候,工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金,我公司的工资总额的数据,怎么填啊
老师,我想请问一下,厂区招的临时工,我这边给临时工申报3月份个税的话,是给他们按照工资薪金来申报,还是按照劳务报酬来申报临时工的个税呢?是不是按照劳务报酬给他们申报个税,只是超过800的才需要按照20%来缴纳个税?他们几个临时工工人的工资,有一两百的,也有超过800的个税起征点的。还有就是,您看下这个老师说的,我没太看明白。
老师,公司主要收入都是居间收入,员工的工资计入成本了,那汇算清缴时候还要填A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表吗,第一行工资薪金支出,是还要正常按照发的工资填写吗
老师,我想咨询一个问题,我公司有临时工的工资(我公司是培训机构,有老师来上课,按次支付的报酬),按照劳务报酬申报的,汇算清缴填A105050表的时候,第一行的 工资薪金支出填报数据是否包含临时工的工资金额
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
我汇缴的时候就是这么申报的,填的工资薪金是包括劳务报酬金额的,申报个税的时候是工资归工资申报,劳务报酬归劳务报酬申报,现在接到税务局的电话说我申报的金额有差异,差异金额就是劳务报酬的金额
他们想让你临时工填劳务?
现在是说我们工资薪金申报比汇缴填的工资薪金少,然后少的金额就是我们在个税系统申报的劳务报酬的金额
那你们就把这部分,填临时工,这个的也行
汇缴的工资薪酬表上的工资薪金肯定是要有正式员工的工资的,怎么会就填临时工呢
有的如果临时用不超过6个月的话,也要申报
申报我们是申报的,现在的点是,税务局说我们汇缴填的工资薪金比申报的个税多,多出来的金额就是我们在个税申报劳务报酬的金额
你们工资是不是填写的时候,包含这个劳务报酬的金额了?
是的,包含劳务报酬
工资这里边,申报不包含劳务报酬,劳务单独申报