您好,承租方正常扣除的。

房产出租用于办公,房产出租合同注明税费承租方负担,承租方到税局代开票,年终企业所得税汇缴这笔税租金加税费可以税前扣除吗
老师,公司承租房屋 ,是按房屋的租金交房产税吗,房产税是12%吗,承租方交还是出租方交呢
老师你好,企业租房子,房产税有出租方交还是由承租方交
房产税是承租方交还是出租方交?
老师,出租方不交房产税,承租方交,可以税前扣除吗
有不用写本月合计和本年累计的明细账吗?是什么类型的
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
第80题我有两个不明白的地方,二类水污染应该对前几征税?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
老师,可以帮我看下凭证其他应付款代收电费27499.3这个数怎么来的吗
老师您明白的我的意思吗,原本是出租方交房产税的,但是他们不承担,说因为我们租了才产生的税,让我们来交房产税,着不放呢能税前扣除是吗
哦,明白了,比如说你们替对方缴纳的,你们不能扣除
是的,能找到相应的文件规定吗
这个不属于你们承担的 这个不属于企业的经营支出,所以不能税前扣除