您好,对的,这样的话,更改后,就是刚好的
老师,我这边需要更改19年企业所得税汇算清缴,税局打电话说多缴5000多,不退税就需要更改报表。求请教!这边着急改,麻烦老师告知一下,我怎么填,哪个数据填哪里,这里面的数据是一个老师发的,我不知道填到哪里。
老师,您好,我想问下就是汇算清缴时候的多退少补中,多退是不是比如你这一年前三个季度中有交了税的季度,然后第四个季度你是亏损,那你年终汇算清缴是不是税务上就给退了。少补就是少交了税,在补上的意思。
老师,我们之前是核定征收,后来改成查账征收,核定的时候交了几百块的税钱,现在要改下汇算清缴表不退这个交了的钱,我们应该在哪里更改,是纳税调增那里还是营业成本上
你好 老师 我想请问下上个季度企业所得税数据填错了 交了一千多税费 但如果更改后是不需要交所得税的 这种情况我是要去税务局更改才能退税吗
老师,关于退税,一份报关单上有三个品名,然后货源地错了要改单,如果说改单还没改好,进项发票开进来可以先不认证,还是当月开的必须当月认证掉,就是次月退不了税,认证时间上怎么安排,改单对退税时间有影响吗
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
老师晚上好,请问一下我们公司200万实体工程,跟开发商的分包甲公司签了合同盖了章,发票也开了。后面总包开发商说甲公司付不了款,又重新让我们用总包开发商的乙公司签合同开票。 这样就造成了应收账款多了200万,这个账怎么平
我们是代理,客户在美团或者飞猪下单,我们再去根据客户下单去下单相应的酒店,然后挣的是中间的差价,那进项税不用抵扣勾选吗?这种情况全额缴税吗我们开票大多都是普票
老师,您好,向您请教一个问题。我有一个代账的商业管理公司,他是一个二房东,他把房子租过来以后,就转租给其他租客。假如现在我在电子税务局里面,点击蓝字发票开具,这个功能开出普票后,房产税,印花税,城镇土地建设税,我怎么申报缴纳呢?是电子发票开出来以后,系统自动跳出来,还是必须我亲自填写相关功能区,自己另行 操作申报缴纳?谢谢
335原则里面的人数要求,是不是可以把退休年龄以上的人员踢出掉啊
那我提交申报表后,还需要缴纳税款吗
这个的话是不在需要缴纳了
老师那我这个需要点立即缴款吗
对,这个缴纳就行的哈
那怎么还有滞纳金,我点立即缴纳,然后我还要从对公账户扣款吗
怎么操作呢老师
不懂什么意思,我要退税三百多,变成现在要缴纳三百多的税款???没明白
先别交,这个有问题,不可能有滞纳金
老师总的金额是退340.54 那我是哪里申报错误了呢
我看出来了,这个是因为你修改2023年的,导致补税的滞纳金10块钱那个
那我点缴纳,那我是还要交吗351的税款,那我为什么了还要交这个税款呢,我不是这个填上去,抵扣需要退税的税款吗
对的,这个是需要缴纳的,等于说是先缴纳2023的