您好,对的,这样的话,更改后,就是刚好的
老师,我这边需要更改19年企业所得税汇算清缴,税局打电话说多缴5000多,不退税就需要更改报表。求请教!这边着急改,麻烦老师告知一下,我怎么填,哪个数据填哪里,这里面的数据是一个老师发的,我不知道填到哪里。
老师,您好,我想问下就是汇算清缴时候的多退少补中,多退是不是比如你这一年前三个季度中有交了税的季度,然后第四个季度你是亏损,那你年终汇算清缴是不是税务上就给退了。少补就是少交了税,在补上的意思。
老师,我们之前是核定征收,后来改成查账征收,核定的时候交了几百块的税钱,现在要改下汇算清缴表不退这个交了的钱,我们应该在哪里更改,是纳税调增那里还是营业成本上
你好 老师 我想请问下上个季度企业所得税数据填错了 交了一千多税费 但如果更改后是不需要交所得税的 这种情况我是要去税务局更改才能退税吗
老师,关于退税,一份报关单上有三个品名,然后货源地错了要改单,如果说改单还没改好,进项发票开进来可以先不认证,还是当月开的必须当月认证掉,就是次月退不了税,认证时间上怎么安排,改单对退税时间有影响吗
老师您好,补缴2023-2025年房产税,还有滞纳金怎么做会计分录?
试用期还没签劳动合同,还没交社保违法吗,有什么解决方案
1、比方说25年,暂估了一笔人工,借 主营业务成本-人工 贷 应付账款-人工(分录对么?) 2、然后暂估的25年前没有发放完毕,但是26年1-6月陆续申报发放完了,26年1-6这笔发的,归集在生产成本-人工,贷 应付工资 现在我就冲25年的暂估分录再怎么做分录冲生产成本
你好,我想问下我们公司是一般纳税人,9月的税款已经缴纳了,现在补缴一下税款,抵扣认证那块我可以撤销吗
你好,我想问下我们公司是一般纳税人,9月的税款已经缴纳了,现在补缴一下税款,抵扣认证那块我可以撤销吗
老师您好补缴2023-2025年房产税还有滞纳金怎么做会计分录
老师,一个2000是哪里来的
老师,我应付职工薪酬社保那里把个人部分也算一起,我给调整一下,可以冲销嘛?
每个月的发票总额度是不一样的吗?是根据什么调整的
公司入股其他公司的账务处理
那我提交申报表后,还需要缴纳税款吗
这个的话是不在需要缴纳了
老师那我这个需要点立即缴款吗
对,这个缴纳就行的哈
那怎么还有滞纳金,我点立即缴纳,然后我还要从对公账户扣款吗
怎么操作呢老师
不懂什么意思,我要退税三百多,变成现在要缴纳三百多的税款???没明白
先别交,这个有问题,不可能有滞纳金
老师总的金额是退340.54 那我是哪里申报错误了呢
我看出来了,这个是因为你修改2023年的,导致补税的滞纳金10块钱那个
那我点缴纳,那我是还要交吗351的税款,那我为什么了还要交这个税款呢,我不是这个填上去,抵扣需要退税的税款吗
对的,这个是需要缴纳的,等于说是先缴纳2023的