你在30行填写的是多少?

增值税一般纳税人增值税纳税申报表第25行 期初未缴税额(多缴为负数)如果金额是负数 是证明上个月多缴税了吗
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)主表第25行:期初未缴税额(多缴为负数)这一行我们的数据一直显示的正数的,是表示我们还有税款未缴纳吗
申报增值税时,显示主表本月期初未缴税额(多缴为负数)应该等于上一税款所属期申报表第32栏期末未缴税额(多缴为负数),但是本月期初未缴税额这栏是灰色的,没办法填数怎么办呀
老师,增值税主表第25行,期初未缴税额(多交为负数)-0.99元,这样的多交,是怎么写分录的?
老师你好,我第一次申报增值税,为什么期初未缴税额(多缴为负数)主表第25行是红色的数字,是以前多交的吗?
就是我这边别人有一笔贷款要进来,之后从我们私账再还给人家,这个款是不是我们的收入,要不要交税
残疾金申报中上年在职职工工资总额是做账系统中24年应付职工薪酬-工资的总计么?还是按报个人所得税中的金额填写
我们是律所,和总公司、分公司签的1份代理合同,开票给分公司,总公司付款,需要让分公司写委托付款证明吗?
咨询费开票是开现代服务咨询费吗
帐套6月份,应交税费和税务申报数据对的上,但是问题是有一张需要进项税专票抵扣的,我没认证抵扣 错误按照旅客运输服务手动填入了,现在怎么操作合适呢?目前税确实是那么多,但是专票2张没抵扣
刚才问题问错了,就是11月份报税截止日期是哪天?
外贸出口企业如果有内销和外销,送货单据,比如说送货单开了10台,出口六台,内销四台,送货单是不是可以共用?在这发票与关口一致情况下,送货单与发票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股权转让,100元转让出去的,在资产负债表里面,哪个位置填写数据
25年10月份征期到几号?
老师,请问一下建筑行业开具发完也就是确认应收会计分录,收到供应商的会计分录
30行填了70814.73元本期缴纳上期应纳税额
30行这里填写的不对,30行和25行填写一样的。
那负数是不是我已经多交税了
30行是你自己填写的,这里不是你多交。
这个30行是自己随便填写都可以。看不出来是不是多椒。
这是我已经报完税的报表
30行,你为什么要填写这个金额?能解释一下吗?如果你正常交税的话,30行和25行填写的是一样的,它和25是一样的金额,你出来的这个数是什么依据有吗?
这是一月份报表的数据,也不知道当时咋填的
你去查一下30栏,你们交没交过这个税款,去看完税证明。
好的!如果交了,就是多缴的吗老师
因为我是2月份接的
对的是的,如果交了的话就是多交。
好的,谢谢啦!
不用客气,工作愉快。