你好,其他应收款借方余额吗?
老师,年末其他应收款借方上挂着个人的应收款,不是公司的股东,也不是公司的员工,有什么税务风险吗
其他应付款300多万,是平时给员工发工资上社保挂的账,挂老板身上了,这会有税务风险吗
老师,账上有其他应付款-老板,现在实收资本还没到位,可以把其他应付款转到实收资本里吗?有没有税务风险
@郭老师 员工的借款在公司的账上还挂得有余额,公司又还欠有法人的钱,可以将员工的个人借款来冲法人的借款吗,原本分录是:借:其他应收款-员工 贷:银行存款 ,法人的是:借:银行存款/其他 贷:其他应付款-法人,现在员工离职了,这账上又一直挂着他的欠款也不行,准备把他清了,借:其他应付款-法人 贷:其他应收款-员工,
老师,公司账上转给老板和员工用于采购的款子,我都计入其他应收款,我就想知道到12.31日这些员工和老板领款的对应发票是否必须要入账,如果到12.31号这些员工和老板再其他应收款科目期末还有挂账是否有风险。谢谢!
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
嗯,是借方
年底需要还回来,如果这个钱是他自己使用了,年底不还钱,按照工资交个税的。
是不是年底清一次,因为他们经常借了还,还了借
是的对的,是这么做的