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老师,你好!我公司有固定资产设备清理.转售。那增值税申报时,是在表一,第2栏13%税率服务,不动产和无形资产处,填上销售数据。然后表三3:栏有销售金额,申请扣除相应的销售额的增值税,。那原来进项抵扣的呢?填在哪?

2024-08-04 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-04 15:23

你好 表一,13%货物里面填写 表三不填写 之前进项抵扣的也不需要转出来,就抵扣就行

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快账用户7158 追问 2024-08-04 15:25

这样啊。相当一般货物处理?有没有问题?之前看书好像说得有点复杂。

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快账用户7158 追问 2024-08-04 15:32

说符合三个条件,可以免增增值税,算了不搞这个了,到时候税务又问来问去

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齐红老师 解答 2024-08-04 15:32

没有问题的,它不属于不动产设备,它属于动产。

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快账用户7158 追问 2024-08-04 15:34

好像也是哦,没有项目写。但是有一个:增值税减免申报表有税率优惠,需要填写吗?

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齐红老师 解答 2024-08-04 15:41

不需要的 也不需要填写

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快账用户7158 追问 2024-08-04 15:42

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-08-04 15:43

不用客气,周末愉快。

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快账用户7158 追问 2024-08-04 15:45

周末愉快

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齐红老师 解答 2024-08-04 15:52

周末愉快,非常感谢

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你好 表一,13%货物里面填写 表三不填写 之前进项抵扣的也不需要转出来,就抵扣就行
2024-08-04
学员你好,正常处理固定资产,要记入资产处理损益!
2022-01-05
你好你是差额交税的吗
2023-10-08
您好 开具了发票 不含税金额填写附表一 跟单位销售货物开具发票一样填写增值税申报表 企业所得税的营业收入   填的没有包含固定资产清理的不含税销售额8837.58元 这样对的哈
2024-04-14
是的,这个需要看是不是销售货物,不是就不需要填写,要是服务就是主表第一栏就可以
2021-01-06
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