你好这个不需要缴纳印花税
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
我们公司是文化传媒公司,税务备案是培训教育,加计抵减备案是生活服务,开票是现代服务直播服务和经纪代理,一直都是按照生活服务加计抵减进项,请问老师是不是适用现代服务进项10%加计抵减?如果错了可以在本月一次性按照进项5%调增吗
老师,我们是文化传媒的公司。平时主要做活动,比如舞台搭建这种。开票也是现代服务活动费。我们收到广告服务*广告发布费。这是直接入成本还是业务宣传费呀?
我司是一家会计服务公司,开出去的发票都是*会计服务*服务费,请问是否需要申报缴纳印花税? 另外,请问哪些收入哪些行业不需要缴纳印花税?
我们是文化传媒公司印花税按照销售收入缴纳,每月也有服务费进项,这部分也要交吗?我们没交过
老师,我这个月的销项2800元,我勾选了3月份的一张进项9850元,做分录的时候怎么做, 借:库存商品 应交税费-待认证进项税额9850元还是2800元
老师您好,我收到了一张发票,入账并且抵扣认证了,现在对方说不合适,那我这边应该怎么做红冲呢
ETC的预付款如何9做账
销售自己工厂二手机器设备,开几个点的税
老师这个经营范围的公司,能收到的进项票(成本票,)一般为哪些合规?
北京租赁自然人的房产做办公室 承租方承担税点 去税务代开发票发票税点是多少 正常税务大厅代开和代征点税率一样嘛 税点高低和房产年限有关系嘛 和几级土地有关系嘛
请问出口退税率为0的产品是否需要视同内销征税,如何缴税?和当月的增值税一起申报吗?
收到融资租赁售后回租免税利息,借财务费用,贷什么科目长期应付款可以吗
应收的经营租赁的房租计入哪个科目
老师如果购买办公用品1000元,款已经银行转账付了,未收到对方发票怎么入账
我都是按照销售收入缴纳印花税的,那我们这边服务业一般都是哪些需要缴纳印花税?
看下印花税税目 你这个不符合这里面的要求
属于技术合同吗?
不属于技术合同的
那如果这样的话我每季度是不是也不用按照销售收入申报印花税了
看你的税种认定 有按季度的0申报
因为听说不报印花税有风险,所以每个季度都报印花税,本来一二季度销售收入少报了想更正申报,这样的话也就不需要更正申报了
是啊 不需要更正申报的
那我第三季度申报印花税该怎么申报,是不是剔除直播服务和信息服务费,有开信息技术服务费就按照这个金额申报
你好 给你核定的那个印花税 你们都有啥业务
核定的期中一项技术服务,其他的都没有发生
那就申报技术合同印花税
技术合同是不是我可以就剔除我们开出去的直播服务费这种收入
是啊 不属于的就不要算进来了