你好这个不需要缴纳印花税
我们公司是文化传媒公司,税务备案是培训教育,加计抵减备案是生活服务,开票是现代服务直播服务和经纪代理,一直都是按照生活服务加计抵减进项,请问老师是不是适用现代服务进项10%加计抵减?如果错了可以在本月一次性按照进项5%调增吗
老师,我们是文化传媒的公司。平时主要做活动,比如舞台搭建这种。开票也是现代服务活动费。我们收到广告服务*广告发布费。这是直接入成本还是业务宣传费呀?
我们是文化传媒公司印花税按照销售收入缴纳,每月也有服务费进项,这部分也要交吗?我们没交过
我们是文化传媒公司,灵活用工平台给我们开票内容现代服务信息服务费,这种需要申报印花税吗?每月只按照销售收入申报印花税
我们是文化传媒公司,每月开出去的发票是现代服务直播服务费,需要按照销售收入缴纳印花税吗?
老师请问,在建工程办理了结算,转固并开始计提折旧,但后来发现该在建工程有质量问题,与建设单位协商后对方退回了有问题工程的工程款,请问该如果进行财务处理呢,固定资产需要冲回吗,冲回的账务如何处理呢
个体工商户没有开对公账户,客户打款可以用法人个人账户吗?
我司是一家建筑公司,境外有项目,需要出口一批工器具,然后我司没出口资质,找了国际物流公司运输出去的,这样正规吗?
8月份把7月的收到发票做了入账标识,昨天把它给:入职撤销了,点了:提交。可以勾选进项税额抵扣吗?还是找不到7月整月的发票
我是一个小白,我应该如何学习看懂之前他们做的账
老师,先进制造业进项税额加计扣除5%,是怎么计算的呀?8月能抵扣的进项税额是18818.59,加计抵扣的金额应是18818.59✘5%=940.93,那系统怎么算出来是这些数呢。我是第一次报税,很不明白,希望老师讲明白一些。谢谢!
老师,你好!我们为了贷款财务报表有调整过,现在银行需要提供科目余额表,怎么应付好啊?
中级的教材匹配税务师财务与会计这科吗
老师那种小个体是不是不需要开票的话,也不需要做税务登记呀
老师早,结转那块,各种结转帮我讲讲原理 老师早,结转那块,各种结转帮我讲讲原理
我都是按照销售收入缴纳印花税的,那我们这边服务业一般都是哪些需要缴纳印花税?
看下印花税税目 你这个不符合这里面的要求
属于技术合同吗?
不属于技术合同的
那如果这样的话我每季度是不是也不用按照销售收入申报印花税了
看你的税种认定 有按季度的0申报
因为听说不报印花税有风险,所以每个季度都报印花税,本来一二季度销售收入少报了想更正申报,这样的话也就不需要更正申报了
是啊 不需要更正申报的
那我第三季度申报印花税该怎么申报,是不是剔除直播服务和信息服务费,有开信息技术服务费就按照这个金额申报
你好 给你核定的那个印花税 你们都有啥业务
核定的期中一项技术服务,其他的都没有发生
那就申报技术合同印花税
技术合同是不是我可以就剔除我们开出去的直播服务费这种收入
是啊 不属于的就不要算进来了