需要按13个点来交增值税

老师,我们公司是一般纳税人,去年购进二手车,对方就开了二手机动车发票,没有紧张,可以抵扣,那我们现在要卖掉这个车子,是按13个点开发票还是3个点呢
老师,我想问下我们卖了一辆二手车当时是二手车市场开具的发票,不能抵扣进项税,现在我们按什么缴纳增值税呢,这辆车卖了58万
老师单位是一般纳税人销售二手车辆,购入的时候3%的进项专用发票按3%抵扣的进项税,现在卖了要按多少来申报增值税
老师,我们公司是一般纳税人公司,处置二手车,当时买的时候是新车,进项税已经使用,现在要卖这辆车给个人,开13%的普通发票对吧?,这个销项税可以用进项税抵扣吗?
老师,我单位是一般纳税人 我单位卖了一个二手车,按道理来说要交13%的增值税,如果我系统里面有没有抵扣的进项发票,我可以用来抵扣这个应交13%的增值税吗
当年有本年利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?
老师,代理记账公司,在税务报道的时候,会计核算方法中的成本核算方法选哪种比较好
老师,你好,麻烦咨询一下二手车卖了,是抵扣过的,累计折旧的残值的账务处理
想咨询下,如果把24年的账进行反结账,修改凭证,25年的期初是不是就和24年年末不一致了?期初我记得是不是改不了?
支付阿里巴巴直通车充值运营费30000会计分录怎么做
请问流动资本是填流动资产的这个数据吗?
开工红包的具体做账分录如何操作。小面额现金支付的
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老师,请问我如果有个门市出租,租金15000一个月,对方要开增值税专用发票,我要交多少钱的税
一般纳税人,2月红冲值大于开票值,次月增值税申报时出现负数可以填报吗?(有实战经验的老师回答)
交印花税是什么税目啊,几个点啊
按产权转移书据,万分之五
老师,填增值税表,数据自动填在了简易计税那一行里了,我手动改到应税货物那一行里吗
是,手动改到应税货物那一行里
应税销售额怎么计算啊
按实际出售金额换算为不含税
印花税的税目有产权转移书据,子目选什么呀
有哪些子目,或者子目也选产权转移书据
子目只有这些
这些子目都不满足,那按购销合同来申报
没有购销合同,有买卖合同,税率是3
选择买卖合同,税率是万分之3