一般纳税人按照13%计算申报增值税。

老师,我们公司出售了一辆二手车,我们是一般纳税人,当时买进来的二手车不能抵扣进项,是二手车市场给我们开具的发票,我们是21年买进来的,现在缴纳增值税按多少缴纳
老师,我们公司出售一辆车,2021年购入的二手车,当时不能抵扣进项税,现在缴纳增值税按多少缴纳,这辆车卖了58 万,请老师具体讲一下
老师,我们公司出售一辆车,2021年购入的二手车,当时不能抵扣进项税,现在缴纳增值税按多少缴纳,这辆车卖了58 万,请老师具体讲一下
老师单位是一般纳税人销售二手车辆,购入的时候3%的进项专用发票按3%抵扣的进项税,现在卖了要按多少来申报增值税
老师,现在要处置一辆二手车,当时买进来的时候取得的二手市场开具的销售发票,不能抵扣,现在要卖掉按多少税率缴纳增值税
我们公司的销售,科目我们直接全部都是记得应收账户 杨发旺余款41920.8要转去逯丽丹那边 这个应收应该怎么做?
老师,印花税营业账簿1.325元没有申报,滞纳金多少
办公室立式空调折旧年限,是多少年?
事业单位申请财政资金新建一栋楼,已经竣工决算转固了(价值1个亿),后面第二年后,该楼的一,二楼层因开展新业务需求,又重新申请新的财政资金用装修(1千万)、购买部分家具(100万)和设备(200万),现在这个新装修购买家具、设备的项目已经做了竣工决算了,请问后面这部分用于装修,购买家具,设备的财政资金该怎么转固?是分成3部分资产卡片转固吗?装修部分资金能否转到新建楼层主体建筑的资产卡片里?(就是整栋楼的资产卡片价值变动,增加这部分装修资金,资产卡片价值变为1亿+1千万)
生产企业的销售费用是放到销售费用吧。不能放生产成本里面吧
老师,银行回单上写的备注是注资,是2024年的,当时没注意就写了往来分录,这个需要调整吗
老师,公司买了个房产,目前手上只有合同,付了第一笔房款,是不是付款所有款房子才会过户?契税是什么时候交?过户的时候吗?什么时候申报房产税跟土地使用税?
当年有利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?对应提取的法定盈余公积和未分配利润,是计入贷方负数,还是借方正数?
全年一次性奖金就只能使用一次吗?
请问老师,生产型出口企业税负率为0,出口收入大于内销,当月销项税金是3万,进项税金是8万,免抵退税是5万,增值税申报主表进项留抵税额是5万,免抵退税汇总表中:免抵退税额合计5万,期末留抵5万,应退税额也是5万,免抵税额是0,这种情况下,税负率为0是吗?
我进项抵扣的时候是按3抵扣的呀也要按13申报吗
就是我购入的时候人家给我开的是3%的专票
你好,现在咱销售。是按13%计算税款申报的。 然后咱申报当期有进项还可以抵扣。
好的,我是4月份销售的,现在税务局要求申报,我是在电子税务局增值税哪里申报吗
你好 在5月所属期的 增值税申报表里填写申报
老师那就变更一下五月份的增值税申报表吗
你好 是的 可能更正申报的
老师我现在这种情况税表咋样填写
填写,你不含增值税的销售额到增值税表一里面。 对应13税率货物的那一行。
这个我是指单位销售他自己使用过的这个车辆这样填写。我们单位要不是专门销售二手车的,就是这样填写。