一般纳税人按照13%计算申报增值税。
您好,我公司是一般纳税人,现在想要处理公司的一辆车,购入的时候已经抵扣进项税了,往外开的话按13%税率开票呢还是按销售旧物减按2%开票呢? 是开增值税专票还是开二手车发票?
老师,我们公司出售了一辆二手车,我们是一般纳税人,当时买进来的二手车不能抵扣进项,是二手车市场给我们开具的发票,我们是21年买进来的,现在缴纳增值税按多少缴纳
老师,我们公司出售一辆车,2021年购入的二手车,当时不能抵扣进项税,现在缴纳增值税按多少缴纳,这辆车卖了58 万,请老师具体讲一下
老师,我们公司出售一辆车,2021年购入的二手车,当时不能抵扣进项税,现在缴纳增值税按多少缴纳,这辆车卖了58 万,请老师具体讲一下
老师单位是一般纳税人销售二手车辆,购入的时候3%的进项专用发票按3%抵扣的进项税,现在卖了要按多少来申报增值税
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
我进项抵扣的时候是按3抵扣的呀也要按13申报吗
就是我购入的时候人家给我开的是3%的专票
你好,现在咱销售。是按13%计算税款申报的。 然后咱申报当期有进项还可以抵扣。
好的,我是4月份销售的,现在税务局要求申报,我是在电子税务局增值税哪里申报吗
你好 在5月所属期的 增值税申报表里填写申报
老师那就变更一下五月份的增值税申报表吗
你好 是的 可能更正申报的
老师我现在这种情况税表咋样填写
填写,你不含增值税的销售额到增值税表一里面。 对应13税率货物的那一行。
这个我是指单位销售他自己使用过的这个车辆这样填写。我们单位要不是专门销售二手车的,就是这样填写。