增值税的需要零申报, 出口退税的最好看你当地税务局。我们这边很早之前需要申报,即使没有出口也需要申报,后期就不需要了。

老师,请问我们上个月是首次申报出口退税,但是实地核查没有通过,退税科说上个月申报的退税申报已经回退了,让这个月重新申报,但是免抵退税申报表力 本年累计出口销售额第1栏和第4栏还有上月申报的数据,这个要怎么办,上月的审核流程是显示已发放,我还可以通过“企业撤回申报数据申请”撤回上期的申报数据吗?
老师,我二月份申报了三项产品出口退税,当时有一项因为不是首次产品,批下来了两笔,后来提供了资料那个首次产品的,目前一直没收到这笔出口退税款,我想问下,出口退税每月只审核一次吗,问了税务局老师说让我报下次出口退税时候,汇总数据就过来了,或者让我再报个0申报,汇总数据的时候也可以,可是0申报的时候不让填数据啊,我想问下这种情况怎么处理。
老师你好,我想问一下,我司1月份的出口退税被税局扣住不给退,要检查出口备案后才给退,这个时间估计有点久,我这个月也有出口要申报,那么申报2月份所属期增值税,期末留抵税就是1月+2月份出口退税额,是不是我1月份申报的出口退税,在出口退税系统是否还能操作退税呢?1月份的出口退税没有退下来,这个月应该申报出口退税的话,留抵税就很大?有没有更加合理的建议?
老师,我上个月申请了一笔出口退税,当时是需要现场审核,提供纸质资料后出口退税科说只能视为出口但是进项不得抵扣,让我这个月零申报结果就能出来,这个结果是不予办理应退税额怎么是0呢?
请教个问题,我们6月份第一次出口,出口如果开增值税0税率的专票,但进项税总额小于内销销项税,要交增值税,这种是只需要申报增值税,还是也要做出口退税申报,即使没有退税额
老师,我想问一下就是那个库存商品成本怎么算啊,
老师我公司新,是做出口贸易的,只赚差价,这个账务处理帮我理一下思路。我根据什么做账,目前报关做账都是我一人
那老师接着刚才的问题,那为什么我不能填调在45行的直接调增呢?
老师好,财管产品成本计算那章考试考写会计分录吗?
超市业务,生鲜占25%,杂百类占比75%,年收入在5000千万左右,这样的公司增值税的税负率一般是多少比较合理
老师 年度汇算清缴的时候单位卖车 当时计入其他业务收入了 填资产折旧摊销明细表的时候这个车的原值需要填上吗
老师,你好,比赛场的看台安装,直接包给对方的,对方直接开劳务发票过来可以吗
老师,我们销售额2个亿左右,只要资产总额5000万左右,是不是还是小微型企业 。
老师,年度汇算纳税调增金额,填写调整明细表的30栏还是43栏
企业含有住宿服务,河南地区,应该找哪个部分办理相关手续呢?
这个月增值税申报表上面税额在留抵税额上面,就这样申报下?还需要填什么吗
增值税申报表打开保存一下就可以了,然后提交申报点扣款会提示你不需要交
我知道不交税啊,他的申报表要退的税额在留抵税额上面,这样对不对呢?
不对 不能留底才对
那它打开增值税申报表就在留底税额上面,上个月是第一次退税就在留底上面,然后这个有打开还是在留底上面的,不在留底那在哪里呢?
你好,你都需要退税了,这里就不能留底了。 留底是以后抵扣增值税的,你既退税还能抵扣以后的增值税吗?
我要退税但是打开申报表它自动在留底税额,如果要退税那么我需要自己在哪里填呢
增值税主表15行里面需要填写这个退税金额
你看下我在15行里填了但是系统提示15行的数据与原初始数据0不等,不可修改
什么时间做的出口退税申报
上个月啊
我记得这个是自动出来 你截图上个月出口退税申报表 不行找你税务局给你看下明天看
7月份开的出口发票做的出口退税申报,然后7月份也现场审核过了,8月份让我们不开票也要零申报下
这个是上个月申报的增值税表就是直接在留抵税额里面的
你好,出口退税申请表截图
出口退税申报表我手机里没截图,它是在应退税额里的而且也有税务局授予的应退税额的函证了应该是没有错的
那就是增值税申报表的问题了
是的,具体是什么问题呢?
第15行数据取自出口退税系统出口退税部门审核后的免抵退应退税额, 没有审核通过 或者系统问题