小规模旅**业选择差额征税,收到的差额成本发票,在开具发票出去时,是按照扣除这张成本发票金额后的差额部分计算纳税。
你好老师。小规模旅行社,差额征税全额开票的问题。一笔业务,收团费现金1000,全额开普票,金额990.1,税9.9,其中成本800,返利给客户100,我想问下我这个怎么做分录。 我的疑问主要在全额开票和差额征税上。分录确认收入,不是应该按照发票写么,那怎么差额征税,收入-成本计税这个怎么弄呢
小规模旅游业 想问下几个问题 第一个是关于旅游公司差额征税的问题 这个如果小规模开发票 我开成差额征收了 假如一万的收入 差额征收成本为1千 那我就要找一千的发票么 那我如果没有一千的发票 那怎么办呢 这个?
老师好,我们公司是小微企业的旅行社,小规模纳税人,有两个问题想请教;1、我们开给客户的发票可以开普通征收的发票还是必须开差额征收?2、我们开具的差额征收的发票,入账时怎么入?例如我们含税销售额1W,扣除客人的住,行,门票扣除额9000,发票上的税额是按照扣除后的1000*1%算的,那我入账时候收入,成本,应交税金是怎么入帐呢?要是事后收到了成本的9000的发票,这个9000已经在开出去发票的时候扣除了还要入帐么?有点长,谢谢
老师 您好 我们单位是旅行社,一般纳税人,我们有国内的旅游资格证,旅游服务的差额征税已经申请通过了, 主营业务是接待国内的游客到日本游学 (没有国际旅游资格证),我们给国内的游客开出的旅游服务普票(收入票) 在申报增值税时,可以享受差额征税吗(成本费用都是游客在日本发生的)谢谢
老师好,情况是我们是小规模纳税人,旅游行业,现在有两个问题想请教 ①我们开出去的发票是差额征税,税率是多少呢?有人告诉我说是5%,但是我看了一下资料,只是劳务派遣的差额征税是5%,是我资料没有查对么?有相关文件么? ②我们开出去的差额征税的发票,上面标注的差额,在当季没有收到全部发票怎么办?怎么报税呢?例如,7月给A公司开具1万发票,备注差额9万,但是截止9月30日,只收了4万的发票,还有五万的发票人家不给开,这种情况怎么申报呢?谢谢老师,
老师,现在税务局查到法人名下有商铺,叫交房产税,这个是不是买了商铺就每年都要交的
请问一下老师,我们变更股东和法人,找了外卖的专门机构帮忙办理的,现在办理完毕,需要给机构付款,现在需要申请付款负责人签名是不是得找新法人才行
老师。预收账款开具发票的分录怎么写
老师,报销流程是怎样的?
你好,3季度有报废车辆,申报企业所得税时资产损失填是还是否
员工个税申报了工资,但是未发工资,季报的时候,有没有风险?
老师,我们公司是物业,搞清洁的,购买的扫地机和扫地机每月产生的充电费和充电服分别计入哪个会计科目?我这边扫地机计入固定资产,折旧时计入主营业务成本,充电费和充电服务费都是小金额我都是一起计入主营业务成本,你看一下分别这样做可以吗?
老师好,教师节慰问和退休纪念品记到哪个科目
供应商注销了,欠我们三十几万的发票没开 怎么处理比较好?
公司股东个人股权转让,注册资本300万,实收资本279万(其中股东张三占股60%,也就是180万,已经实缴159万,股东李四占股40%,已经实缴120万),现在是张三准备将自己的5%股权转出给王五,双方协议价为25万,在自然人电子税务局里个税申报的时候,协议价25万,原值抵扣填的是279万*5%=13.95万,加上25万的印花税62.5元,抵扣合计是139562.5,交税110437.5*20%=22087.5,被驳回了,我们公司不存在房产土地,长期股权投资等这些资产,就是卖汽车膜的,固定资产也没有总资产的20%,驳回写了一堆话,麻烦给看看到底哪里有问题还是数据算的不对:有一句驳回的话我没理解意思,是这样说的:如为转让人为原始股东,应按照转让人的在被投资企业中实收资本及股权转让比例占总持有股权比例的比率扣除
老师,也就是说只能抵扣差额部分了 ,不能选择全额了是吗?因为对方已经抵扣过了,是这个意思吗?
是按照扣除这张成本发票的差额哦
老师 像我们收到这样的成本发票,我们开发票出去时, 应该抵扣这张发票的4万呢还是40000-38400=1600元?
你好,按照40000-38400=1600差额纳税哦
我是想问的 我开发票出去的时候 应该抵扣哪个金额
我支付了4万出去,应该可以抵扣4万,但是税务局老师说我只能抵扣1600元
这张4万是销售方开具的,你们是购买方,应该是销售方按照38400差额征税,你和税务局在沟通下