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老师,您好!我们是一般纳税人,用的小企业会计准则,补缴以前年度的增值税怎么做会计分录?

2024-08-06 12:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-06 12:37

你 好,什么原因需要补税的?

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快账用户8108 追问 2024-08-07 09:36

是因为上家开的收到的运输发票有问题,要做进项税额转出

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齐红老师 解答 2024-08-07 09:37

如果实际业务已经发生了,借利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费查不税款, 借应交税费查补税款 贷银行存款

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快账用户8108 追问 2024-08-07 09:40

老师,补增值税调整的是之前年度的增值税报表,会计分录是不是就不太一样了,因为对本期没影响

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齐红老师 解答 2024-08-07 09:41

应交税费不影响,只不过是用到利润分配,未分配利润。

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相关问题讨论
你 好,什么原因需要补税的?
2024-08-06
你好,其实凭证都是一样的。 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2024-03-28
利润分配,未分配利润贷,银行存款
2023-11-29
您好,
借:利润分配-未分配
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
2023-10-16
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