你好,收入与成本配比原则,有收入就应该有成本
公司A销售给公司B一批设备,已经开具了增值税专用发票,打算本月确认收入,记借: 应收账款,贷:主营业务收入、应交税费——销项税额。但是同时结转成本想借:主营业务成本,贷:库存商品的时候,发现账上没有库存商品,余额为0。原因是设备在委托第三方生产中。设备生产出后直接归B公司所有。请问当期到底可不可以确认收入?如果可以,成本的会计分录要怎么做?整个过程公司A是不是收不到能抵税的含进项税的增值税专用发票?
老师您好!我公司十月份销售商品50个,月末结转成本10万元,(采用月末一次加权平均法结转成本)给客户开了发票确认了收入,十一月出因为对账发现问题,客户将没认证的发票退回,我这边做了发票红冲按正确的数量45个,给对方把正确发票开出来。上月确认收入分录 借应收账款 贷主营业务收入 销项税 错误发票收回按上面分录前面加了负号 又将上月结转的成本冲回 借主营业务成本-xxx元 贷库存商品-xxx元 老师这样处理对么? 库存商品台账上怎么记退回的库存商品和成本呢?
是这样的,我刚刚去个医疗耗材企业工作,企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票,发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税,入库按取得发票做库存商品,结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。老师,如果按发出商品确认收入的话我工作量太大了,当月核算未开票收入,次月得对应上月未开票做冲会,而且月月冲暂估商品,心里乱麻一样。
@郭老师回答,郭老师@郭老师,其他老师不要接了,朴老师不要接,一家建筑劳务公司,我6月底暂估了一笔项目成本,7月开了发票,确认了收入,但是7月份没有收到钱,7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资,但是没有钱发,又暂估了一笔项目成本,等到8月初收到钱了,就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀?当时暂估成本的分录做的是 借:主营业务收入 贷:应付账款-暂估项目成本
老师请问一下我们有一个项目之前做了一直没有拿到工程款,然后我们没有开发票,也没有拿到成本票,现在法院执行了款我们才确认收入,然后现在才支付前期成本货款,收到发票需要通过库存商品来过渡嘛?还是可以直接进入主营业务成本呀?
昨天开错的票,今天把它作废,是红字发票开具把
请问老师,这个科目余额表,固定资产本年累计借方减本年累计贷方。加上期初借方余额,为什么不等于期末的借方余额?
建材行业进销存管理表有模板吗
以前买课送的快账进销存系统,刚开始好像是三个月的VIP的,那现在还能用不
麻烦写一下增值税计提 结转和缴纳的分录 带一下数字
请问老师,建筑业确认收入按下列哪种方式,请举例说明?
企业微信收款,收款时会备注哪个客户收了她几号的款和订单编码,这些都会在企业微信收款明细上显示这些记录,以前现金收款和个人微信收款时都要写收据,没有客户的签字只有出纳在店里这个收据签下出纳的名字,我觉得现在有企业微信了这个收据的意义不大了,可以不写收据了,直接打印带备注的收款或者点进收款里打印里面更详细的记录代替收据可以吗?
老师 道路施工 开什么名称的发票好
老师,房子有多套,是不是现在新征程,个人要征收契税还是房产税呢?我不了解,能说说吗?
当年成本发票不够,做暂估入库,税务怎么处理,需要什么凭据
老师我明白,我就是想知道我现在需要怎么做呢?需要做调整吗?您可不可以具体告诉我一下呢谢谢老师
你好,需要做调整,没有做的成本没到票的暂估