同学,你好 是可以的

老师,其他应收款的贷方余额可以归到其他应付款么?也就是说其他应收款的余额只有借方的余额明细
请问其他应收款余额在贷方的话,要调到其他应付款里是吗?
老师,科目余额表里其他应收款出现借方负数,可以调到其他应付款贷方吗
其他应付款在借方有余额,我们可以调整为,借:其他应收款—法人,贷:其他应付款—个人。可以这样调账吗
老师,请问其他应收款贷方有余额,我怎么在资产负债表上调到其他应付款呢
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
老师,请问刚建账套填期初数的时候,有一笔数据是挂到法人那好,还是放到存货好?现在这笔数据不知道什么业务了,查不到了
老师好,汇算清缴里的,第三十行,其他,包括哪些呢?
商业大楼租户用电,现在数电发票,怎么给对方开票
老板每月给自己发了25300工资,请问缴纳社保养老保险工资额度要给他定多少
老师,费用报销单或者付款申请单给供应商后,供应商后来才给开具的发票,收到这发票时实操中是不是也得需要业务下载然后走一下什么手续呀,还是直接电子版发给财务或者口头说一声给财务直接就冲账呀?实际工作中一般如何做比较高效且风险小呀?
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利