你好同学 第一贷方都是一些什么款项,第二贷方余额是怎么形成的?
资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
老师,其他应收款的贷方余额可以归到其他应付款么?也就是说其他应收款的余额只有借方的余额明细
老师,请问其他应收款的贷方余额就是其他应付款的借方余额吗?
填写资产负债表时,其他应付款如果是贷方余额就直接填贷方余额吗?如果其他应付款是借方余额就需要重分类其他应付款的借方合计余额填其他应收款,其他应付款的贷方合计余额填其他应付款吗
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
明细有很多,备用金、代垫款都有
你好同学 像你说的这些,本身就是其他应收项目,为啥出现了贷方余额呢。根据你的描述,这些事项本身就是其他应收项目,出现了贷方余额是不建议转到其他应付的
那这种情况怎样才能平呢?
所以老师问你这种形成原因是啥呢?本身就是其他应收借方事项,什么原因形成了贷方余额呢,得根据原因看是不是调,怎么调啊。平账是需要有理由的,不能没有理由随便把科目调平的