你好,实际业务没有发生的话,对方自己红冲就行
老师你好,我公司4月份收到的专票,款已付,但一直未抵扣,现在11月份发现对方将做废了,记帐联和抵扣联还在我公司,,他不补开,我们现在怎么办,请教,,
老师好,我公司和一个公司签订了合同,对方开了发票并缴纳了税款,我方未入账未抵扣该发票,现在要取消合同,除了让对方冲红还有别的办法吗,后续和这个公司也没合作了
老师你好,我销售方,去年开了一张专票,现在要作废重开,对方未抵扣,对方的发票联和抵扣联也没给我,我可以开具信息表吗?
老师好,对方公司给我们开了专票,我们也认证并抵扣了,现在对方公司要作废发票,我们该怎么处理呢!
一般纳税人建筑公司,对方给我们开的9%的专票,但是他们说没钱交税款,要把开给我们的票作废,如果我们抵扣了他们还能作废吗
老师,您好我们公司是产业园,在刚开发时候就将规划的标准化厂房预售给了A公司,开发完成后也交付给了A公司使用,后来我们公司将该厂房出租,租金也转交给了A公司。但由于A公司房款一直没付齐,厂房也一直没有过户,还在产业园名下,房产税是不是应该由A公司来缴纳呢?我们公司该如何维权呢?
有没有啥子方法一次性填充 458-468行是生产一部,470-484是生产二部;选中457–484,Ctrl+d,填充出来,全部是生产一部
老师行政单位想要调剂的话是指标里有可用金额,是吗?那如果当时做细化时,会议费5000,现在要把会议费改成培训费,但是指标额度里没金额能通过什么方式改吗?
A公司2×19年9月10日自行建造生产用设备一台,购入工程物资价款为500万元,进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本3万元,原进项税额为0.39万元;领用自产产品成本5万元,计税价格为6万元,增值税税率为13%;支付其他相关费用92万元。2×19年10月16日完工投入使用,预计使用年限为5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该项设备2×20年应提折旧为()万元。A.240B.144C.134.4D.224
老师,谁有农机产品销售合同?
支付1到12月房租,收到增值税普通发票,以养心支付480000
老师,请问一下,入库单和出库单都要附件在记账凭证的后面吗?
流质与流压有什么区别和共同点
董老师,您在线吗?有问题想咨询~
老师,征收率和税负有什么关系
这个专票开出来跨月了,对方红冲有影响不
不影响 跨月的只能红冲。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。