你好,你抵扣了对方可以作废。你去选择入账标识里面的已入账,这种情况下必须通过你们单位同意才能作废。

老师请问 我们1月份给对方开了100万工程款发票,因为对方公司问题工程暂停,给他们的票一直在我们这放着,如果他们一直不要,我们能作废吗?
老师 我们给对方开的增值税13% 发票已邮寄,对方也给我们打款了,现在对方说他是小规模纳税人,现在怎么办,要把发票作废,把钱退给他吗?退了之后怎么处理呢
老师,我们这月给客户开专票了,但是没有给对方纸版的,对方月底前对方能勾选抵扣吗?因为这月最后一天我们可能作废这发票,如果月底前勾选抵扣了是不是我们就不能作废了呀?还是说对方月底不可能抵扣,只有下月初才能抵扣呀?
老师 请问一下 我们开给甲方公司的发票他说招不到 现在他们拨款给我们叫我们把前面开的作废重新开给他们 但是前面给他的发票他找不到, 咋办呢?
一般纳税人建筑公司,对方给我们开的9%的专票,但是他们说没钱交税款,要把开给我们的票作废,如果我们抵扣了他们还能作废吗
请问不是由我们财务开的发票,怎么也会出现在我们销售发票里面呢,这个票是销售二手车发票,开票人不是我们公司的人,发票备注里面写了代理
老师,第三方机构开具的关于crc的技术服务费发票入临床试验费还是技术服务费呀
老师,汇算清缴带出来的数据有感叹号,怎么操作?
公司2022买的房子没入账,2026补记固定资产,折旧,记的借利润分配未分配利润,贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除,怎么更正汇算清缴申报表呢,在a105000表单里更正还是a105080里呀,不需要更正年度资产负债表和利润表不
老师,甲员工当年在第一家公司申报过年终奖,中途离职,新公司年底又发了一次年终奖,新公司可以申报一次性奖金吗?还是只能计入工资薪金申报
公司2022年10月买了房子,没有入账,2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧,电子税务局更正申报,能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗,不更正对应季度的。
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录