你好,你抵扣了对方可以作废。你去选择入账标识里面的已入账,这种情况下必须通过你们单位同意才能作废。
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
老师,一般纳税人为啥非要给我们开专票呢,他们无论他们给我们开专票还是普票,他们都能进行抵扣他们的进项吧,没有说是一般纳税人给我们开了普票,他们进项抵扣不了这一说吧,老师
老师 请问一下 我们开给甲方公司的发票他说招不到 现在他们拨款给我们叫我们把前面开的作废重新开给他们 但是前面给他的发票他找不到, 咋办呢?
一般纳税人建筑公司,对方给我们开的9%的专票,但是他们说没钱交税款,要把开给我们的票作废,如果我们抵扣了他们还能作废吗
一般纳税人建筑公司,有一家公司给我们公司干活了,我们已经给他们公司付款,他们给我们已经开票,但是那家老板人品不行,收到钱后把我们开的发票作废了怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧