《关于代付款及开票情况的说明》 致[甲公司名称]: 鉴于以下业务情况,特作此说明: 原应由[甲公司名称]支付给[丙公司名称]的货款(货款明细如下:[具体货款金额]元,对应业务为:[简要描述业务内容及合同编号(如有)]),因[甲公司名称]账户暂无足够资金,经协商一致,由[乙公司名称](统一社会信用代码:[乙公司统一社会信用代码])代为支付了该笔货款。 虽然货款由[乙公司名称]代付,但该笔业务的实际交易方为[甲公司名称]与[丙公司名称]。因此,[丙公司名称]将按照正常业务流程,依法依规向[甲公司名称]开具相应的发票(发票信息:[发票类型、金额、税率等相关发票信息])。 此代付款及开票安排是在三方充分沟通并达成一致的基础上进行的,以确保业务的正常开展和财务处理的准确性、合法性。 [丙公司名称](盖章) [具体日期]
老师您好,个人给我公司提供空调安装劳务,公司已代扣个税,但个人不愿意代开发票给公司,那么公司承担风险是不能税前扣除,那有义务承担个人没有开票导致个人少交增值税的风险义吗? 2、安装空调,代开发票内容属于什么类的?要备注项目地址名称吗?
老师,企业所得税汇算清缴如果调整后要补缴税款,那怎么做分录,只申报表吗?和账套里的数也不一样,如何处理,谢谢
老师开了一个负数发票,又开了同样金额的证书发票怎么做账
老师,我们公司是华新水泥的经销商,每次客户需要水泥都是公司里面的车直接去厂里面拉 拉了,然后就直接送到对方工地,几乎没有到我们这边公司来。华新水泥有一个交货单直接交给客户,我们这边还需要办入库单出库单吗
商贸企业开发票,买进来是什么,卖出去就是什么,数量也要保持一致吗?如果不一致怎么吧?
个人所得税年度申报,工薪零收入
老师 你好 我想问下就是增值税的尾差,0.01元计什么科目
老师好,年底退了所得税,分录写借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存——正数,贷,应交所得税——正数,财务说这么写不对,我又红冲了,又重新写分录,借,银存,贷,应交所得税,借,应交所得税,贷,利润分配未分配利润,结果所以科目所得税费用结转到所以科目本年利润就减少23.24,和资产负债表的未分配利润减去年初的余额差了23.24,老师我的分录处理的不对吧
老师好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐饮,需要注意哪些事项
郭老师,请问一下我们送一批物资给群众,那很多人是老人家不会写字的,我们可以写了老人家按手印吗?然后我们拍个照发放物资的照片。
谢谢老师!
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