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老师,我们是建筑服务类的公司,有一个市政维修项目在做,项目是挂靠在另一家建筑公司的名下,现在工程款到了一部分在公账是那家公司打来的,我们没有开票,但是这笔款的税款我们付给了那家公司,这个应该怎么做账呢,还需要缴税吗

2024-08-07 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-07 14:55

一、账务处理 1.收到挂靠公司打来的工程款:贷:应收账款 - 挂靠公司(或其他往来科目,视具体情况而定)借:银行存款 2.支付给挂靠公司的税款:贷:银行存款借:其他应收款 - 挂靠公司(代付税款)

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一、账务处理 1.收到挂靠公司打来的工程款:贷:应收账款 - 挂靠公司(或其他往来科目,视具体情况而定)借:银行存款 2.支付给挂靠公司的税款:贷:银行存款借:其他应收款 - 挂靠公司(代付税款)
2024-08-07
这个只能你们承担,没有其他办法
2024-08-11
您好 建筑业老项目也需要成本发票的 只是不抵扣进项税额
2021-01-30
同学你好 开一次发票就要预交一次的
2021-08-25
同学你好 贷方负数就是借方正数了 到时候 借银行 贷其他应付款 这样冲
2021-04-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

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