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收到红字发票,进项已抵扣,如何帐务处理

2024-08-07 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-07 15:43

借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户6327 追问 2024-08-07 15:46

不用做应交税费 进项税转入应交税费 进项转出这分录?

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齐红老师 解答 2024-08-07 15:48

你现在是红冲发票,不是单纯进项转出

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快账用户6327 追问 2024-08-07 15:51

对 是用收到的红冲发票做的,那税务申报填进项转出那行就行了吗?这样帐务和申报表一致,对吧

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齐红老师 解答 2024-08-07 15:53

是的,就是那样处理

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借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2024-08-07
你好 在这个月申报的时候做进项转出处理
2021-01-06
你好,当时怎么做的?如果是商品的,借应付账款、 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出
2023-04-15
同学你好,是的,收到红字发票和正确发票后再进行账务处理 红冲掉原来的购进分录 借:原材料/库存商品 负数或红字 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 负数或红字 贷:应付账款 负数或红字
2020-08-24
你好在12月份进项转出就可以的。
2022-01-14
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