你好,也需要做进销存的 通常会先按照比例结转,在年底实际盘点,再调整成本差异

老师你好,请问一下,公司进销存没有按产品管理 我不知道结转多少 之前的记账公司都没有设置产品管理 入票 他们就直接记库存商品 截图是2019年我看明细账里面抄来的数据
老师您好,我想问下公司进销存没有按产品管理 我不知道结转多少 之前的记账公司都没有设置产品管理 入票 他们就直接记库存商品 截图是2019年我看明细账里面抄来的数据
老师你好,请问一下,公司进销存没有按产品管理 我不知道结转多少 之前的记账公司都没有设置产品管理 入票 他们就直接记库存商品 截图是2019年我看明细账里面抄来的数据
老师请教个问题,公司前期的外帐是给外面的人做的,没有库存明细账目。现在老板想拿回来做应该怎么处理这个进销存的问题?目前公司内账有个快普的软件带进销存但是没价税分离,外账再怎么弄比较好?如果再单独弄个财务软件要不要进销存的,如果再带进销存工作量就会重复很多。谢谢
老师,我有个问题想咨询一下,外贸公司往来会计应收账款明细账怎么做,外贸客户都是先付预付款,有的订单跨期很长,年底了我很公司销售对账对不上,他是按订单号记账,我是按发货金额和付款金额记账
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
老师,先按比例结转,怎么做进销存呢?如果有进销存明细,那直接主营收入和成本录明细,直接结转成本,不是更方便?
比如A收入100 B收入200元,先不考虑进货成本 都按照80%结转成本(100+200)*80%,成本也是一一对应的,会结转存进销存
没有软件的公司为了省事会这样做,,平常这样做进销存的表
按照收入结转成本
年底需要盘点实际库存,调整差异,要不会有成本没有如实确认税务风险