同学你好, 收进 借:银行存款 贷:专项应付款 - 慈善总会救助款 支出 借:专项应付款 - 慈善总会救助款 贷:银行存款
老师好!房地产公司目前筹资筹建期,公司有一笔钱是和私人签订的工程发包意向性协议,项目老板指定将款项金额(50万)打到我的个人账户上,用来发放拆迁户的拆迁费。我过后看了合同,对项目老板强调财务风险,要求将款项打到公司账户上或拆迁征收办,由他们去发放,可项目老板不同意,总有各种理由说不能打到公司账户等。当时我不肯于我个人账户转发这笔拆迁费用,老板只好让我将款项转到另一名员工的个人账户,由她来支付。这笔款项到目前都还没做账。请问老师这笔账要不要做?如果做账的话,财务人员会有风险吗?税务局会查账吗?如果不做账的话,又会承担什么风险?
老师好!房地产公司目前筹资筹建期,公司有一笔钱是和私人签订的工程发包意向性协议,项目老板指定将款项金额(50万)打到我的个人账户上,用来发放拆迁户的拆迁费。我过后看了合同,对项目老板强调财务风险,要求将款项打到公司账户上或拆迁征收办,由他们去发放,可项目老板不同意,总有各种理由说不能打到公司账户等。当时我不肯于我个人账户转发这笔拆迁费用,老板只好让我将款项转到另一名员工的个人账户,由她来支付。这笔款项到目前都还没做账。请问老师这笔账要不要做?如果做账的话,财务人员会有风险吗?税务局会查账吗?如果不做账的话,又会承担什么风险?
老师你好,A企业在12月份发生下列业务:1、5日,通过湖南慈善总会向敬老院捐款20000元。2、10日,发现一员工未按规定佩戴安全帽,罚款50.00元,现金收讫312日.用银行存款支付稅款滞纳金30000元20日.由于一项非专利技术已被其他新技术所替代,决定将其转入报废处理。该非专利技术的账面余额为1000000元,累计摊销额为200000元,未计提减值准备5、25日,将固定资产报废清理的净收益179800元核销处理•。6、26日发生一场火灾,共计损失120000元,H中,库存商品损失75000元,固定资产损失45000,经查明,事故原因是由于雷击所造成的。企业应收保险公司的赔偿款40000元,其中,库存商品保险赔偿款30000元,固定资产保险赔偿款10000元要求:根据以上业务编制会计分录
老师,你好!行政事业单位从公用经费或项目经费垫付了公益性岗位人员的社保,(因为现在是一体化系统,是财政直接支付的,没有零余额账户也不是银行存款),后就业局把社保补贴转入银行存款,又用银行存款支出了公用经费或项目支出。问:垫付,收到垫付款和支出经费财务会计和预算会计怎么做分录?谢谢!
老师,你好!公司是专门给病人做透析的公司,主要的收入来自医保局打款。我们12月份医疗总费用为393721.51元。基金支付为448275.21元(医保局应该给公司打款金额,我们应该按照这笔钱做收入。但是医保局每次打款都少于这个金额)。病人自费部分19295.68元。那账上怎么做会计分录
老师,我公司有二十人社保在劳务公司参保,属于派遣员工,他们的残疾保障金在我们公司申报也是可以的吧
社保客户端申报年度工资怎么申报
老师,8月申报不交税,9月有了足够的进项票,然后10月份申报的时候8和9月份一起报税这样可以吗
给股东分配利润按照利润表的净利润分配吗
老师下午好,就是我们公司的车辆被碰了,对方全责,我们是贴了车衣的,对方也需要赔偿车衣款,但是他们说车衣款属于特殊配件,赔款必须走我们公账过一遍,现在是对方保险把赔偿款打给我们公司,然后让我们公司付给承修方,承修方给保险公司开的以车牌为抬头的发票。我们走中间中转一下这个钱,但是不涉及到任何票据,这是正确的操作吗? 现在是我们收到保险公司的钱,然后要转给承修方的公账,但是我们没有发票之类的。 正常是保险公司和承修方直接操作,并不会牵涉到我的公账,但他们说车衣是特殊配件,必须走我们公账过一遍,但是票还是他们相互对接
请问老师,收入章中,什么时候用合同负债,什么时候用预计负债
老师,我买了一批农产品,可以让农民去税务大厅,以农民个人的名义给我开具免税的普票吗?
老师,一项销售行为既涉及技术服务也涉及货物,按照多少的税率算销项税额?
老师,这题求C证券的必要收益率,为什么我最下面的R=Rf+(贝塔倍的Rm-Rf)求,结果是错了,我利用第一小问求出Rf后,顺便把Rm也求出来了,答案是用5%+1.5乘以第一问的市场组合风险收益 做的 为什么我做的和结果不一样,问题出现在哪里
有银行回单暂时没有发票,可以先入费用吗
支出时付的现金,先提现,在用现金支付呢
借,银行存款,贷,现金
现金支付 借:专项应付款 - 慈善总会救助款 贷:库存现金