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老师,进项和销项都结转完了,7月份进项大,应交税费-未交增值税借方余额,还用不用转入应交税费-己交增值税里了

2024-08-08 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-08 10:14

您好,不用了, 这个分录做完就可以了 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

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您好,不用了, 这个分录做完就可以了 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2024-08-08
你好,你的会计处理是正确的
2024-02-29
转入了未交增值税的借方,这样操作可以 年末不用重新结转进项和销项了
2020-09-15
不能那么干,直接根据进项和销项的差额 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 就可以了
2022-02-12
你好,这个还是需要做的
2025-01-06
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