你好,账上多了申报的没有问题是吗?

老师您好,我想在咨询个问题!我上年营业外收入属于免税收入,但是今年发现金额记错了!多记了!导致所得税少交了,该怎么调整呢?
老师 你好 我们企业是执行小企业会计准则的,现在发现去年有一笔账做错了,主营业务收入错记成销项税额,现在该怎么调整
你好,供应商返利去年记录的其它收入,今年发现收入记多了,怎么调账
老师您好,我在2022年的时候有一张发票记重复了,多记了收入,现在应该怎么调整
老师,2015年有一笔收入没记,现在应该怎么调整
借库存商品,进项税,贷应付账款;老师这个需做进项税转出怎么做分录?
计提的坏账准备,跌价准备,所得税汇算是不是都得纳税调增
个人付给公司中介费,没有票,怎么做分录
个人付给公司钱,中介费,计入什么科目
评估公司全部股权价值,实收资本未完全到位的情况下,借记其他应收款,贷记实收资本,是否影响评估结果,还是只需要对其他应收款收回风险评估,不考虑实收资本是否到位的关系
年底费用发票拿不了,当年咋处理,第二年拿来了咋处理
老师您好,我公司是小型国有企业,2025年起,每月代农场收取农户电费,年底总共收了10万,并且统一将这10万支付给农场,我们没有任何利润,请问这种情况在收电费的时候我公司需要向农户开发票吗
你好老师小规模纳税人从100万减资10万一人股东修改章程股东会议出席人应该是一人还是几人
24年企业所得税年报调增交了所得税,25年账上做了以前年度损益调整 对应交的这笔钱,那么这笔分录我还需要干嘛吗?就是他涉及以前年度损益嘛,是不是还要改所得税年报什么的
老师您好,公司监事全部股权变更给法人,税务和工商已办理结束,已拿到新的营业执照,还需要到哪些部门进行公司信息更新?谢谢
申报也错了
无票收入吗?还是有发票的?发票开的正确吗?
报的是无票收入,发票没开。是会计做账把进项做成销项了。
两种方法,一种是你在今年红冲无票收入,全都做到今年的主营业务收入 还有一种做法是修改之前的增值税申报表,反结账修改账务处理。所得税也需要修改。
那我去年申报增值税不是多交了增值税了吗?
对的对的,增值税、所得税都多交。
申报系统也红冲是吗
是的,对的,是这么做的。
今年的收入和销项就冲少了,需要通过以前年度损益调整 调整吗?
不要做以前年度损益调整。你做了以前年度损益调整,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
增值税科目可以通过以前年度损益调整科目吗?
不 增值税是应交税费,应交增值税销项税额。如果是一般纳税人。
那就直接冲掉,销项税额去年多,今年少。两年合计正确。这样吗?
可以的,可以这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。