你好,账上多了申报的没有问题是吗?
老师您好,我想在咨询个问题!我上年营业外收入属于免税收入,但是今年发现金额记错了!多记了!导致所得税少交了,该怎么调整呢?
老师 你好 我们企业是执行小企业会计准则的,现在发现去年有一笔账做错了,主营业务收入错记成销项税额,现在该怎么调整
你好,供应商返利去年记录的其它收入,今年发现收入记多了,怎么调账
老师您好,我在2022年的时候有一张发票记重复了,多记了收入,现在应该怎么调整
老师,2015年有一笔收入没记,现在应该怎么调整
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
申报也错了
无票收入吗?还是有发票的?发票开的正确吗?
报的是无票收入,发票没开。是会计做账把进项做成销项了。
两种方法,一种是你在今年红冲无票收入,全都做到今年的主营业务收入 还有一种做法是修改之前的增值税申报表,反结账修改账务处理。所得税也需要修改。
那我去年申报增值税不是多交了增值税了吗?
对的对的,增值税、所得税都多交。
申报系统也红冲是吗
是的,对的,是这么做的。
今年的收入和销项就冲少了,需要通过以前年度损益调整 调整吗?
不要做以前年度损益调整。你做了以前年度损益调整,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
增值税科目可以通过以前年度损益调整科目吗?
不 增值税是应交税费,应交增值税销项税额。如果是一般纳税人。
那就直接冲掉,销项税额去年多,今年少。两年合计正确。这样吗?
可以的,可以这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。