你好,软件费和服务费,具体是针对什么情况发生的呢? 如果是因为建造固定资产发生的,是计入在建工程,否则就是 计入管理费用。
你好老师,我想问一下就是我现在准备建一座楼,就是一个商业广场,前期要给那个设计费那些,以及规划设计费,律师费,我前期这些费用的是入那个管理费用呢,还是入了那个在建工程?
你好老师,我们公司新成立的账套建立在8月份,8月份之前又发生了一些工资费用,这些工资费用是计入到管理费用-工资里面呢?还是要计入到管理费用-开办费里面的?
老师 你好 我想问问 我们公司是物流公司 现在公司要自己建一个加油站 目前还在修建期间还没开始使用 那在使用前产生的一起费用 比如场地费 设计费 各种安装费 这些费用我要怎么做账呢 可以直接做进费用吗 还是说做在建工程 最后转到固定资产? 可以教我一下怎么做分录吗老师
您好,我们公司是一家新成立文化和软件服务公司,主要的业务是写稿这一类。想咨询一下老师,我现在给员工发放工资,是按照正常薪资计算个税还是劳务报酬呢?其中有些员工主要是写稿,有些是剪辑片子,还有几个主要是兼职。
老师好,想咨询一下老师,想我们公司在建期间嘛,发生的软件费啊,还有一些服务费,这些是放管理费用呢,还是说也要放到在建工程里面呢
老师我们企业是一般纳税人 收到买肉的专票 怎么采购入库啊?金额怎么填
制造业货物的物流运输计入什么科目
老师好,如果是附着于厂房的环保设备,是否能计入房产的原值中?
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理?
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
这是我们需要付的年费,里面讲的增值税和附加税USD43.97怎么理解。需要怎么去缴费?
老师:您好!问题是这样的,公司帮员工承担个税,例如:申报金额:15000,个税1000,做的以下分录,借:管理费用-工资16000,应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000,这个申报金额是15000,对吗?还有这样垫付的个税在职工薪酬里面,可以税前扣除哈
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
我也判断不了这个呢,老师帮我瞅一眼哈,像这种呢
你好,你描述的情况,你自己都不清楚,我这边是无法判断的