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A公司2019年2月投资了B公司100万,22年11月A公司收到B公司分红50万,22年12月A公司转让这100万股权,获得了300万收益,但是股权转让协议里把11月的分红100万和12月转让股权300万全部约定为了股权转让,缴纳企业所得税的时候,11月的分红100万属于免税收入吗

2024-08-08 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-08 16:44

你好,是的,属于免税收入,需要11月分红的股东会决议

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快账用户2161 追问 2024-08-08 16:47

当时没有分红协议,一起把分红的金额算在股权转让协议里了

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快账用户2161 追问 2024-08-08 16:47

这样11月的是不是就不属于分红了

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快账用户2161 追问 2024-08-08 17:49

老师在吗

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齐红老师 解答 2024-08-08 18:58

是的,可以考虑补充协议

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你好,是的,属于免税收入,需要11月分红的股东会决议
2024-08-08
学员您好,11万是A的股权转让所得,不在公司账面反映,公司账上只是股东发生变化,不涉及实收资本或资本溢价变动,B按12万元计入股权投资成本
2022-01-05
同学,你好,很高兴为你答疑! 企业在计算股权转让所得时,不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。A公司股权转让所得=12000-4000=8000(万元),应缴纳企业所得税=8000×25%=2000(万元),A公司在M公司享有的未分配利润、盈余公积份额不能直接扣减。
2021-08-16
你好,a的处理正确,c的金额应该是b公司净资产金额
2021-11-18
您好,股权转让收入=2300-4000*0.3-1000=100万元
2020-12-07
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