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老师你好,请教一下,老板出差,座高铁,没取票直接手机扫码,现在回来把付款单给我们叫我们做账,怎么做呀?没有高铁票怎么做账呀?急急

2024-08-08 20:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-08 20:22

你好! 先做分录: 借:其他应收款 贷:银行存款或库存现金

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齐红老师 解答 2024-08-08 20:23

然后到火车站,取得高铁票,填写报销单报销时,做分录:

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齐红老师 解答 2024-08-08 20:24

借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款

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快账用户2778 追问 2024-08-08 20:24

老师,老板回来啦,没取得高铁票,叫我做账,怎么做账?

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齐红老师 解答 2024-08-08 20:26

先做第一个分录,以后有时间再去取车票做第二个分录。

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快账用户2778 追问 2024-08-08 20:31

老师,关键不知道什么老板取票

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齐红老师 解答 2024-08-08 20:36

没事的,年底前取得车票都是可以的

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快账用户2778 追问 2024-08-08 20:37

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-08-08 20:46

不客气,欢迎以后再次交流,请给五星好评

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你好! 先做分录: 借:其他应收款 贷:银行存款或库存现金
2024-08-08
您好!这个能入账,但是不能税前扣除
2024-04-22
同学你好 计入福利费哦
2024-06-28
首先,客户在2月份从A公司打预付款6200元时,你们公司的账务处理应为: 借:银行存款 6200 贷:预收账款——A公司 6200 5月份客户将打款公司变更为B公司,在开票给B公司时,需要取得A公司变更为B公司的相关证明文件(如工商变更登记证明等)作为附件。然后进行以下账务处理: 借:预收账款——A公司 6200 贷:预收账款——B公司 6200 这样就将原来A公司的预付款转到了B公司名下。之后按照正常流程给B公司开具发票即可。开具发票后,根据具体业务情况进行相应的账务处理,例如如果是销售商品: 借:预收账款——B公司 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
2024-07-25
你好!你们直接开服务费给厂家,厂家付钱就行 实操中很多企业,私下解决。
2024-05-29
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