同学,你好 不可以,你开具3%的收入,你账上也要做3%的收入

老师你好!我单位有笔收入是发生在3月份的,财务账也已经入过了,但是对方8月份说电子票据开票有误,重新开,现在只能冲红了,我想问下这张票据冲红了,但是在没冲红之前已经做过收入了,是不是把原来的收入做笔相反的账务?
老师,您可以帮我看一下吗?我今早在报税的时候,发现电子税务局里面增值税申报系统里面3月份开具的销项发票数据不全。我们是3月底去税局办理了数电发票业务,税控盘被税局收回了。但是税局的人说,税控盘里面的数据会同步到电子税务局开票模块里面的。我们3月份总的是开具了不含税收入1015.38万的,销项税额是132万多的。但是我看了下,我们在税控盘里面开具的发票,数据没有上传到电子税务局增值税申报里面。我3月初是抄税了的。
之前的会计在2022年5月去税局大厅补交了3月份的未开票收入230万的增值税,但是未做到账里面,3月份收入也没有体现这230万,电子税务局增值税申报表销售额本年累计数也没有含这230万,今年税务局稽查查到了这230万,让写说明,是不是还得补这个所得税,怎么处理比较合适呢
现在报7月增值税,电子税务局有个3%的专票收入,但是是我们开错了,8月已经红冲,开成13%了,账上也没有入3%的收入,这笔收入入的13%的收入,现在电子税务局有3%的普票数据,账上没有3%的收入,我能把电子税务局3%收入删掉吗?这样和账保持一致?
现在报7月增值税,电子税务局有个3%的专票收入,但是是我们开错了,8月已经红冲,开成13%了,账上也没有入3%的收入,这笔收入入的13%的收入,现在电子税务局有3%的普票数据,账上没有3%的收入,我能把电子税务局3%收入销售额130.49,税额3.91,填到未开票收入销售额-130.49,税额-3.91吗??这样和账保持一致?
公司本月开具的增值税专用发票可以在下个月做收入吗?在电子税务局申报销项税可以跟做账时间一致在下月进行申报吗?
老师,我们公司和个人合作,合同金额是100,个人给我们公司开具101的发票,我们按照100去代扣个税,我们应该给对方打款101还是100?增值税应该谁啦承担?
你好老师,财务报表出来应交税款是负数,是怎么回事?
老师,你好,请问我们实际货物比如是双针轮廓仪,对方客户需要开全自动螺纹测量仪,跟实际业务不符怎么办
老师,请问投资公司向银行支付的保证金账户金额怎么做账?
老师,我们公司和个人合作,合同金额是100,个人给我们公司开具101的发票,我们按照100去代扣个税,我们应该给对方打款101还是100?
老师,建筑公司,分公司的、其他应付款-分公司负责人科目金额1千万,如果这个钱以后不支付给负责人了,我应该怎么将这个金额转出去?
老师咨询一下,正常个税申报是12月申报11月发放的工资,就是10月份的工资。进公司很乱,就12月份申报11月份工资,就是申报11月份的计提工资,因为11月份的工资是12月15号才发。申报是在每个月15号前面。现在想改正,怎么改
老师,我要报11月份的增值税,直接在电税局填写销项以及进项吗?进项税额需不需要在电税局上勾选认证?
提供软件技术服务收入计入主营业务收入里服务收入还是研发收入呀
如果给电子税务局导出来的数据删了,系统能过去吗?
同学,你好 一般过不去的
3%普票销售额130.49 税额3.91 填到未开票销售额-130.49 税额-3.91 可以吗???
同学,你好 分录是可以的
这样是可以的是吗?这样就和账保持一致了??是这样吗?
同学,你好 对,你做一笔正数分录,再做一笔负数分录,就行了
我说账上不该,申报表销售额,税额填成负数,这样可以吗?
同学,你好 不可以,你账上和申报表要一致
我账上没有入3%的收入,入的是13%的收入,账上都没有是3%的收入,3%的收入账上是13%?
同学,你好 你发票开了3%,你账上也要做3%,要保持一致 之后你红冲,申报表冲了3%的收入,账上也做3%的收入负数