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老师请问一下,这个月销项税是30923.9,进项税是13916.43,然后因为我们是先进制造业企业,进项可以按5%加计抵减695.83,请问我要怎么做进项和销项的结转呀,还有这个695.83,我要怎么做账处理

2024-08-09 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-09 14:24

 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户8113 追问 2024-08-09 14:26

关键是695.83这个怎么处理

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齐红老师 解答 2024-08-09 14:29

红字发票没发给你吗

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齐红老师 解答 2024-08-09 14:29

不好意思 窗口自动跳了

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快账用户8113 追问 2024-08-09 14:29

?红字发票,哪里来的红字发票

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齐红老师 解答 2024-08-09 14:29

算在进项里面就可以

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快账用户8113 追问 2024-08-09 14:30

没有懂也老师 能写一下分录吗?

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齐红老师 解答 2024-08-09 14:37

 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。

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