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请问老师,12月份我的增值税有红冲发票,所以是负数了,然后这个月我还有进项税和加计抵减额,我这个账要怎么处理呢?

2024-01-18 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-18 09:51

账务处理与正常月份一样,只是红冲发票,做负数就可以

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快账用户5972 追问 2024-01-18 10:09

我是说12月份没有销项了,进项税和进项加计抵减税要怎么做一下账务处理?

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齐红老师 解答 2024-01-18 10:25

可不认证抵扣。若认证了 ,会形成留抵

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快账用户5972 追问 2024-01-18 10:25

那不认证抵扣,账上跨年了要怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2024-01-18 10:27

借:原材料/库存商品/管理费用等 借:应交税费-应交增值税-待认证进项 贷:应付账款

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快账用户5972 追问 2024-01-18 10:29

一共那么多笔的进项税,我不能都挨个改啊,是不是可以做一笔别的分录呢?

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齐红老师 解答 2024-01-18 10:33

或者不做应交税费的科目

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相关问题讨论
账务处理与正常月份一样,只是红冲发票,做负数就可以
2024-01-18
你好!这个没关系。你直接开负数发票
2024-03-07
你好; 贷方负数; 表示你们多缴纳了或者留底进项税了 ;你去看看 你到底是否有留底进项税或者是 多缴纳税费;这样才好判断怎么处理的  
2022-08-29
你好 这个对你之前的申报是没有影响的
2022-07-13
还是按原来的数据申报,4月开了负数后会减少4月的销售额和销项
2022-04-02
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