是的,就是那样子的
商混行业结转成本是在实际生产的时候,月底一次性结转成本还是等发票开具之后确认了收入才结转成本。因为往往跨度几个月才会开发票,如果实际生产时就确认了成本,再在开发票时确认收入,就会很不匹配。到底是在开发票时确认收入结转成本还是在实际生产时,按月确认收入结转成本?如果是开发票时再确认的话,那么就会有很多原材料堆在账面上,到底是怎么样才是合理的呢
请问,这种情况下需要结转成本,是确认收入之后还是发生支出的时候,我记得之前老师说的确认收入了就要结转材料人工成本,但是我有以上两种情况 老师帮忙解答一下 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销, 但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入,结转成本是当月还是次月
老师,请问我五月份有一笔出口的发票开错了,收入确认金额错误,我11月重新开了发票,之前那个发票冲销掉了,这个月我做账收入冲销掉了5月份的,重新确认了收入,那5月份结转的成本还要冲销掉重新结转吗,还是不用结转了。
老师,您好,请问小规模服务行业的,当月增加主营业务成本,那么当月需要结转,这样下个月确认收入的就不用再结转主营业务成本了吧
老师,未来票收入要确认成本吗,实际就发货,但是发票要次月开这种情况确认了收入,需要结转对应对的成本吗
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老师你好问应付职工新酬余额-6000,是历史遗留下来的,请问要怎么把这个科目截平去呢
老师,如果延迟交货,日违约金是千分之三?
老师,别人代帮忙做项目工程资料,开的发票是咨询服务是进 工程施工 还是 管理费用 合适?
老师,我是建筑公司,我建筑公司在甲方承包了项目,刚开始签的合同是20万,但是实际干的活已经超过20万了,干了58万的活了,这次又要给我付25万的工程款,但是合同只有20万的,金额,甲方说补合同必须得完工才能补,我该怎么处理呢,完工进度单甲方也不盖章子,说完工了才能出具呢
郭老师,固定资产只收到半台的票,我入固定资产折旧怎么入,按0.5入,后面到剩下的再汇总一起,还是就分两笔进和折旧
陆路运输,载货清单可以当提单用吗?出口退税
老师 你知道 为什么卖汽车给客户 存在 高开 低开的问题吗 为啥要高开低开呢是
老师,我是建筑公司,我建筑公司在甲方承包了项目,刚开始签的合同是20万,但是实际干的活已经超过20万了,干了58万的活了,这次又要给我付25万的工程款,但是合同只有20万的,金额,甲方说补合同必须得完工才能补,我该怎么处理呢,我让对方出个完工进度单???把章子盖上
那去年确认的收入会计没有结转成本,我现在可以把那部分结转吗?
那个只能调整年初的利润了,不能跨年结转成本
怎么调整利润呢?
你是说去年已经汇算清缴了,不能结转成本了是吗?
借:利润分配-未分配利润 贷:库存商品
我们出售的是固定资产转让权,出售的改扩建厂房,我借:利润分配-未分配利润 贷:营业外支出 ,把以前归集的改建成本从\'在建工程\'科目,按照出售的比例结转,转出到\'营业外支出\'吧?吗?
是直接通过在建工程的比例转入利润分配-未分配利润
借:利润分配 -未分配利润 贷:在建工程 这样做吗?
那今年确认收入结转成本又该怎么做分录?借:营业外支出 贷:在建工程 对吗?
是的,就是那样处理就行
老师,结转成本的原始凭证是需要自己根据相应科目分摊比例核算出来做成表格,自制成原始凭证吧?
是的,就是自制原始凭证