借银行存款,借 公益支出 负数

老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
老师,问银行贷款,收到贷款做,借,银行存款,贷:短或者长期借款,那利息需要计提吗,还是就只在支付的时候做,借,财务费用-利息支出,贷,银行存款?
老师,请问一下,支付货款我做的账是 借应付账款贷银行存款 对方退回了,我可以做借银行存款贷应付账款? 我看了有人退回做的账是借应付账款负数贷银行存款负数, 现在我结账了。该怎么做呢?
以前年度支付的人员工资被退回了,该如何记账,是财政拨款的钱 以前年度的记账是 借银行存款 贷财政拨款收入 借资金结存 贷财政预算收入 支出时是 借计提业务活动费用工资福利费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 预算会计做对应科目支出 请问现在这笔钱被退回来了该如何记账
老师,您好!请问下收到政府补助的专款专用资金200万,用于研发项目。针对政府补助这部分的收款和支出会计分录是1.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:专项应付款 贷:银行存款 还是2.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:研发费用 贷:银行存款 同时借:专项应付款 贷:其他收益 有人回复我是第1种情形,因为是补助的专款,所以支出对应冲掉就行,有人回复我是第二种情形,我都不知道了
你好,老师,分公司签合同、开发票给分公司,总公司付款,这样合规吗?需要甲方总公司、分公司出具内部文件发我公司入账用吗
老师,老板要利润表,从23年到25年的,我从财软件系统里导数据出来,是每个月都给,还是给张汇总表?
老师,我现在面临一个比较棘手的问题,我要打扰您。我占股20%的另一个公司,现在面临债务问题,我没有实缴,我现在有什么办法把我的损失和风险降到最低,我已经被起诉,下个月要开庭
成本会计,能这样理解不:核算的会计主体是车间。
公司注销时候预收怎么处理
工程公司同一个法人注册了个公司和一个个体户 要是开发票 同一个项目不能分开开对吧 可以不同项目一个用公司一个用个体户开吗
老师,请问下,公司在四线城市的一个小地方,业务在中山,但是那边的销售人员没有在生产公司这边,但是那边销售的业务招待费,在在公司报销,我可以做其他应付款,挂靠一个单位是中山办事处吗?
兼职人员的工资怎么发合理
建筑企业要退异地预缴税款,改增值税预缴申报表,还要修改向主管税务机关申报的增值税及附加税申报表么?
请问老师,企业账面收入与增值税申报的收入是一致的,但是增值税申报的销项税大于账面的销项税数据,请问是什么原因呢?
但是那个负数系统出不来,是要把它放贷方?
是的,就放在贷方就行了